你好,对的是的,可以这么理解的。

老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢,
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢。
老师,我们赠送客户东西没有代扣代缴个人所得税,那如果赠送的东西(也就是销售费用),我们不企业所得税税前扣除,税局就不能对我们进行未履行代扣代缴义务人的罚款
老师,请问如果我们,咱们是一般纳税人,咱们开具的普票给到客户,对方是小规模纳税人,对方是不能抵扣的嘎对不对,那我们这边比如今天给人家开了20万普票,我们老板又不想缴纳销项税,叫我过几天跟着作废这个有没有影响呢??
就是我们有个业务在A公司购房赠送5万元会员卡,这5万是满一年后可以退的,这个具体财务上我怎么操作。我的疑问1、这算是销售费用不?如果算是销售费能税前抵扣吗?(没有发票)2、这5万退的时候应该也涉及个税吧。3、这5万赠送的时候(虽然是我支付给客户的,但实际是代客户持有的。那客户需要票据怎么操作)
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
是不是我记账的时候在摘要写上赠送什么什么公司月饼之类,就可以直接做招待费,不需要缴纳其他税款了?
你不用写赠送,你就写给某某客户的就行。
给某某公司月饼这样写?
你好可以这么写的。