您好 可以这样操作的 没问题

老师,请教一下:我们是一家小规模加油站管理服务公司,就是给对方提供管理和加油,对方根据我们的加油升数核定我们的劳务费,比如8月份提供的劳务,10月份他才能核算出给我们多少劳务费,我们再开票给他,他收到票后给我们打钱,这个8月份的收入能否在10月份开票后再确认收入?
老师您好我想问一下,我们公司有一个劳务工,他的劳务发票要在1月份才能开给我,那我在1月再付他劳务费,但是我入费用就入在12月份有没有什么问题
#提问#12月份我们开了40万的劳务费,个体户给我们12月份没有开发票,说是等1月再给我们开劳务发票,现在做12月份账时先暂估劳务费,等1月份他在给我们开劳务发票冲12月暂估劳务发票
老师您好,我想问一下,我单位2023年12月份,因为主营业务聘用临时工发生了劳务费,但是当月没有给他付劳务费,是24年1月付的劳务费,那这笔劳务发生的时候,即23年12月份是否需要做一笔借主营业务成本,贷应付账款,的这么一笔账
老师,我们是一家劳务公司,对方根据我们干活程度1——2个月后通知我们的劳务费是多少钱,并按金额开票给他,就像现在只给他开了1月份的票,就像这种情况第一季度就有1月份的收入,计提工资也只计提1月份的吗?
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
竹子老师,我想跟您说一下这个劳务发票,我们劳务工资都是按月申报统一发,但是劳务人员开发票的时间并不是就在我发劳务费,入费用的这个月,比如我7月的劳务费,7月份发了,但是劳务发票有可能是11月才开给我,我能就直接把11月开的7月的劳务直接贴在7月的凭证后面吧?就是时间差了几个月
那您可以没有收到发票的时候暂估入账 后期收到发票冲销暂估 这样更适当
因为这个劳务发票开起来也很麻烦,有可能是几个月去开一次,我们也不能给他们代办,所有很麻烦
那我都入到费用里去了,怎么办?
有要入到研发费用里了,有入到管理费用了
那还要全部调账,好麻烦啦
竹子老师,税务局对劳务发票有要求这么严格吗?
就我说的那样先暂估入账 就好了
那之前的需要调账吧?
您当时分录怎么写的
借:管理费用 研发费用,贷:其他应付款-劳务费
那您分录都已经做了 就别调整了吧 到时候收到发票附上就好了
好的,竹子老师,我还想请教您另一个问题,您是我问的老师比较有经验的老师,我们公司委托另外一个公司做研发,但是对方因为种种原因不能去科委登记(备案)那这个费用我要怎么入账啊,共有50万
对方有没有给您开具发票
有开发票
那您正常入账就好了 计入研发费用
那这个也可以计入研发费费用-委托研发费,能加计扣除吗?
您单位有没有去科技局备案?
因为是外地的,我们单位没法备案
那您研发项目也没有备案?
研发项目怎么备案?不就是要研发合同备案吗?
那您的跟我这边有点区别 科技局立项 然后根据项目加计扣除 资料自己留存备查