借管理费用,贷银行存款。
老师,请问我们20年12月,和其他企业签了一份30万的技术服务合同,对方已经开票给我们企业,我们已入账20年费用,但21年开始对方不履行合同内容,对方想让我们把发票退回,请问那我应该如何做账?
我们企业2021年付的款,费用也的确是21年的费用,但是对方得22年才给我们开发票,请问我21年如何账务处理。
老师,21年初我们支付给对方公司12万,对方在21年7月多给我们开了5万的发票,现在其他应收款是贷方余额5万,如果我们22年再支付给对方5万,是不是就不用对方开发票给我们了?
我们公司21年12月支付一笔货款,还支付一笔广告款,因为没有收到商品,对方广告还没给我们投放。等22年我们收到商品,对方开发票是22年,广告在22年投放完,对方给我们开22年的发票。我是不是确认库存商品和广告费,要在22年确认?
老师,我们21年以银行回单记了财务费用,22年开回21年利息和手续专票,我们22年的账务该如何处理记账
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未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
但是21年没有发票
没有发票也可以这样做的。
企业根据权责发生制来做账,不是根据有没有发票。
比如说我是21.12月付当年的办公费,但是对方22年2月在给我们开票,我们想在21年12月确认费用做账,但是票又跟做账的所属期不一样,中间需要经过一个科目过度一下吗
那回头等收到票 再把这张票放在记账凭证后,会不会被认为是提前确认费用
好,不用的,你有证明就可以的,证明是二一年的。
是要什么样子的证明呢
对方提供服务的证明。