你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
进项发票已经认证抵扣了,销货方次月冲红,购买方做会计分录和报税怎么做
#提问#我司是购进方,已抵扣的进项发生退货申请了红字发票,9月收到销售方开的负数进项,这张发票需要认证吗?
老师您好,我想咨询下购买方进项专票认证了,销售方要发票退回,那红字信息表必须要购买方开么?已经认证抵扣的发票销售方能自己开红字信息表和开红字发票么
老师:您好!购买方发生进货退回,且进项税已经认证抵扣,收到销售方的红字发票,怎么做会计分录?
上月进项税额已经认证抵扣,本月收到红字进项发票,购货方怎么做账
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
红字的进项税也需要认证吗?
你好,红字的进项发票,不需要认证
如果红字进项不认证的话,账面上的进项合计数,怎么能和认证系统里的进项合计数对上了?
你好,增值税申报的时候,实际进项税额按正数进项税额减去负数进项税额填写就是了。 比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,进项税额按9万填写。 没有 红字进项发票认证的操作
怎么有老师说要走进项税额转出这个科目?
你好,进项负数发票,就是进项税额负数。 进项税额转出,这个显然是错误的,进项税额负数与进项税额转出是两码事 你可以想想: 正常销售的时候,是销项税额。那销售退回的时候就是销项税额负数,而没有销项税额转出啊 正常购进的时候,是进项税额,那购进退回,自然就是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
红字的进项都不用在勾选平台认证吗?
你好,是的,是这样的
老师我还有点不明白,就是咱们的进项勾选平台的进项合计数必须和账面上的进项一致,如果红字进项不勾选,那么平台上的进项就比账上的大,这样能行吗?
你好,做到增值税申报表上的 进项税额,与账面进项税额一致就可以了。 进项勾选平台的进项合计与账面是可能不一致的 比如有农产品计算抵扣,火车票计算抵扣的情况下
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。