你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    进项发票已经认证抵扣了,销货方次月冲红,购买方做会计分录和报税怎么做
#提问#我司是购进方,已抵扣的进项发生退货申请了红字发票,9月收到销售方开的负数进项,这张发票需要认证吗?
老师您好,我想咨询下购买方进项专票认证了,销售方要发票退回,那红字信息表必须要购买方开么?已经认证抵扣的发票销售方能自己开红字信息表和开红字发票么
老师:您好!购买方发生进货退回,且进项税已经认证抵扣,收到销售方的红字发票,怎么做会计分录?
上月进项税额已经认证抵扣,本月收到红字进项发票,购货方怎么做账
                一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
红字的进项税也需要认证吗?
你好,红字的进项发票,不需要认证
如果红字进项不认证的话,账面上的进项合计数,怎么能和认证系统里的进项合计数对上了?
你好,增值税申报的时候,实际进项税额按正数进项税额减去负数进项税额填写就是了。 比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,进项税额按9万填写。 没有 红字进项发票认证的操作
怎么有老师说要走进项税额转出这个科目?
你好,进项负数发票,就是进项税额负数。 进项税额转出,这个显然是错误的,进项税额负数与进项税额转出是两码事 你可以想想: 正常销售的时候,是销项税额。那销售退回的时候就是销项税额负数,而没有销项税额转出啊 正常购进的时候,是进项税额,那购进退回,自然就是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
红字的进项都不用在勾选平台认证吗?
你好,是的,是这样的
老师我还有点不明白,就是咱们的进项勾选平台的进项合计数必须和账面上的进项一致,如果红字进项不勾选,那么平台上的进项就比账上的大,这样能行吗?
你好,做到增值税申报表上的 进项税额,与账面进项税额一致就可以了。 进项勾选平台的进项合计与账面是可能不一致的 比如有农产品计算抵扣,火车票计算抵扣的情况下
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。