您好,同学,核对一下是差异在哪里,是哪里出错,调整回来。
公司现在是年中建账,固定资产这个模块应该怎么录入,原始卡片我都按照步骤录好了,可是期初试算不平衡,借贷方相差的数据刚好是固定资产原值减去累计折旧后的余额
老师,我的分录是这样做的。固定资产调整转入公共基础设施:借:公共基础设施 贷:固定资产 借:固定资产累计折旧 贷:公共基础设施累计折旧。 请问这个在登记固定资产明细账是要怎么填写?在报废或转出里面填原值还是净值,折旧额里面又怎么填写?以下这种固定资产明细账
你好,账以前是在别的公司做的,之前有录入固定资产,我现在录入了资产原值相等,但是累计折旧科目与卡片折旧不相等,要根据哪个填写呢?明细账吗,还是总账
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
您好,老师!之前我是用EXCEL表格做的固定资产折旧表,是将几台相同的空调的总金额一起折旧的,但现在开始用金蝶软件了,录固定资产的卡片时是按每台的价格录进去折旧的,但是这样算出来空调的价格是有三位小数点除不尽的,所以算出来的折旧期初数和录入科目那的累计折旧的期初数不一致的怎么办呢?
广东省广州市25年的会计继续教育在哪里买课学习,有已经完成了的吗?告诉一下,谢谢!
公司收外汇,一般收入确认月份刚好是收到款的月份,我们按结汇后转到人民币户的金额确认收入,是不是就不用确认汇兑损益了
老师,我们是机械租赁公司,购入润滑油什么的放主营业务成本 还是管理费用其他呢
老师,请问我们公司是提供修理修配劳务,给客户维修电脑,结算时含材料费和人工费合在一起开维修费发票,现在客户要求材料费和人工费分开开票还是开维修费这样操作可以吗?
问下,我是个体户,变成了查账征收,税务给我打电话说我还是按核定证收报,让我补下以前的,从哪补啊
老师 我想问一下 就是 制造业 每个与社保不是公户扣款累计金额吗 然后我每个月计提社保时 需要把办公室的人员 车间人员社保分别加起来做社保计提分录 还是怎么分配一下 不用那么麻烦的加呢?
本月员工连续请病假14天,其中4天是双休日,病假期间的工资怎么算?我们公司病假按照70%发放,是基本工资/21.75*70%*10天还是14天呢?
老师 外币打入时直接结汇到了人民币账户 已经扣掉了手续费 该怎么做账?
如果员工提供一张1000元发票,但只需要报销800元,怎么入账呢
老师,都有哪些税和费用需要在上个月计提一下?