你好; 内销的话 你有发生税费的话 就要缴纳的。 若一点税费不缴纳怕税务局监控的 。 你们内销的话适当认证进项税 。 别认证太多 适当缴纳一些税费

老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
入职一家生产制造企业,大部分业务是出口业务,这边公司说是如果要退税,一定要有与出口收入金额差不多的对应进项发票,不然是要视同内销缴纳增值税啊。请问是这样要求么,我的认知里面好像只有外贸企业才必须销项进项一一对应。如果是生产企业,对于出口收入和进项的比例有特殊的要求么?
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
群里的大神们 我想问下 我这边有一家出口免税公司 有内销和外销 银行关于货款这一项进来的流水就有200多万 申报的免税收入只有124万 其余的内销金额是不是需要交一点税呀 他们目前来说没有交增值税和企业所得税
我们这边是一个供应链公司,也就是一个服务商,我们在国外进回来的货卖给国内客户,所有的费用都是国内客户承担, 费用又国内客户转给我们,我们委托报关公司报关和把款付到国外去,后面就是开票流程了,我们收到国内客户多少钱就开多少票出去,我们付出去的这部分有海关增值税抵扣,这样销售额就不用交税了
公司自己的车不能走物流运输平台,挂靠的车辆可以,物流运输平台和车主单独结算?
老师我是提问16年买2台车合并在一起的学员,一般纳税人已经提完折旧,进项已抵扣,企业今天卖出一台,二手车发票是5万5~同时我在企业开了普票*对吗? 之前分让我把固定资产在分类扒开,在1月新做凭证,借固定资产A货B,贷固定资产 那我电脑软件账上的固定资产怎么减少一台? 下月报税是走简易报还是一般计税呢? 在资产负债表和今年汇算清缴,固定资产填报有影响吗?需要调报表吗?
老师,客户想要开票到广州公司,实际我是跟他惠东公司签代理协议
季度年度财务报表报送,现金流量表需要报送吗
老师,我咋感觉我上完课,脑子有时空空的,40岁的脑子不如20岁的脑子,是不是操作少,我都怀疑我的脑子
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的预算数量与结算数量差异较大,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
老师,麻烦问一下,个体户25.11月做的税务登记,申报经营所得,只申报第四季度,日期选择1-12月对吗