你好; 借信用减值损失 贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款
请问老师确认收不回的应收账款,计提坏账,怎么做会计分录
坏账计提准备会计分录,确认坏账的会计分录,确认损失后又收回的会计分录
老师,前面做了应收账款坏账计提,现在应收账款又收回来了的会计分录怎么做
请问下,老师,无法收回的坏账,前期已经计提坏账,现在确认坏账的会计分录怎么入账?谢谢
往年已全额计提坏账准备的应收账款,本期确认收不回来,核销时应该怎么做分录
通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
注册公司流程需要哪些资料
#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
没有信用减值损失这个科目,该怎么办?
用资产减值损失处理
也没这个科目,用待处理流动资产损益可以吗?
那你就直接用 借营业外支出贷 应收账款