借坏账准备,贷应收账款

老师您好 本年收回上年已确认为坏账的应收账款 为什么是借:应收账款 贷:坏账准备 收回已确认坏账 那坏账不应该减少吗 不应该在借方吗
2021年12月1日,某企业“坏账准备——应收账款”科目贷方余额1万元。6月30日,企业已计提坏账准备的应收账款3万元确实无法收回,按管理权限报经批准作为坏账转销时;12月25日,收回已作坏账转销的应收账款2万元;12月31日,应收账款余额为130万元,按照应收账款余额5%的比例计提坏账准备。(1)6月30日坏账转销分录;(2)收回已作坏账转销应收账款;(3)画坏账准备的丁字账,确定出年末应计提或者应冲回的坏账准备,并做会计分录。
二零2017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率52017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率5%。二2017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率5%。2017年初坏账准备账户无余额,2017年末应收账款50万。二零一八年2017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率5%。2017年初坏账准备账户无余额,2017年末应收账款50万。二零一八年八月确认坏账2017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率5%。2017年初坏账准备账户无余额,2017年末应收账款50万。2018年8月确认坏账5万10月收回已确认的坏账2万2017年公司采用应收账款半分笔法计提坏账准备,坏账率5%。2017年初坏账准备账户无余额,2017年末应收账款50万。2018年8月确认坏账5万10月收回已确认的坏账2万。2018年末应收账款余额60第一问,2017年末提取坏账准备的会计分第二问2018年8月确认坏账5万元时,第问2018年10月收回已确认的坏账2万。第四问,2018年末调整计提坏账准备的会计分录
往年已全额计提坏账准备的应收账款,本期确认收不回来,核销时应该怎么做分录
公司已注销,上年计提的坏账准备已经全部收回,是否在今年直接冲回上年确认的信用减值损失,分录做借:应收账款-坏账准备 贷:以前年度损益调整,还是应该做借:应收账款-坏账准备 贷:信用减值损失冲当期损益
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
我们是农产品收购公司,跟中间商收购蚕茧,开收购发票写代付可以吗
银行对公国债是怎么买的?有啥需要注意的
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
这一部分是否会影响期末坏账准备与信用减值损失的勾稽关系呢
你好 这个不会影响的。
现在坏账期末余额-期初余额与信用减值损失正好差核销的那个金额是为什么呢
那你不能这么算呀,你这样的话,计提了坏账100,然后核销了20,剩下是80啊,然后你的信用减值损失是100,你的坏账余额是80啊,所以它会有差额呀。