1、预支款时 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金/银行存款 2、收到工伤理赔时 借:库存现金/银行存款 贷:其它应收款-工伤 3、如有差额部份 借:管理费用 贷:其它应收款-工伤
老师好,员工工伤了,从财务借款2万,去医院看了1.5万,票要拿去工伤那边报,请问财务如何平账? 是只要交个5000元给我,就可以了吗?谢谢!
老师,请问我们员工去别的客户公司返修产品的车费放哪里,谢谢
老师,请问,我们报销员工去医院工伤的费用200多,我做帐放哪里,谢谢
老师,请问我公司买给员工宿舍铁床1000,我做帐放哪里,谢谢
请问老师,车间员工因工作被机器伤到,去医院治疗费用,我们公司给报销,应该怎么入账?
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
个体户没报个税能税前扣除吗?需要调增吗
老师请问税务系统查询到有3张发票,实际有四张请问怎样才可以一致呢
这种没有理赔吧,就200块
那就直接做 借:管理费用-其他 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快