企业管理费用福利费贷应付职工薪酬。
老师,公司员工聚餐如何做账
公司员工聚餐收到餐费发票如何做账
老师,职工聚餐发生的餐费如何做账
老师,员工聚餐,如何做账,
员工没有每天到公司,但员工到公司时,公司人员统一订餐,这个餐费如何入账,算工作餐费还是聚餐费哦
老师 我问下合同名称是购销合同 但是内容是技术服务费按什么税目来缴纳印花税?
老师你好,印花税申报表中 应税凭证名称 我怎么填写
老师,应付职工薪酬本年累计借方余额>贷方余额正常吗
2025年3季度所得税已付工资包括辞退员工福利吗?能否所得税税前扣除?
当月开票发生额,算当月的营业收入吗,入账后利润表的营业收入还是0呢
老师您好,我暂估了材料,成本也结转了,但是后面一直没有回材料票,回来的都是劳务票,请问可以冲这个暂估吗?
老师 请问下 6月份预提了4-6月份工资 50000.7月份发了5个人工资 33709.58. 怎么做分录 8月份只发了发了一个员工6.7.8个月工资 3842
老师,公司是代理商,销售提成是根据厂家评级来的,6月份的时候估算了评级,按那评级计提了员工销售提成。本月评级出来了,我们是正常做到工资里面,请问之前计提的我怎么冲账?
应付职工薪酬期末贷方余额和9月计提的金额不一致,有2万多的差异,本年1~9月计提金额核对也无误,是什么原因导致?
老师WPS多人编辑的文档,可不可以插入视频,表格,表格的内容他也是多人在线文档实时更新的能不能这样子插入
老师你写的这是第一个分录,第二个是借应付职工薪酬贷银行存款这样吗
对 付款的时候就是这么做
我每月计提了福利费的,现在直接用第二个会计分录可以吗
可以,没问题,可以这么做。