你好,没有看到您的凭证

老师您好,我原来不知道,月末的时候把进项销项都转,所以现在把全年的进、销项、减免、的未交增值税的余额全部结转,我们这个月有应交的增值税是1574.53元,看我这两个凭证这样做的对吗?
老师我们平常交税的时候,每月我都是把销项税,进项税结转到应交税费~未交增值税,2月我只有一个销项税3.6元,无进项税。我还用结转不
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师,我们公司有几个人没有社保,有几个人有社保,那么计提工资的时候没有社保的这几个人怎么计提,是和发放工资的金额一样吗?
车辆购置税计入什么科目
公司未给员工购买社保。员工受伤了赔偿了钱,这个费用计入哪里(签了一个赔偿协议),员工需要缴纳个人所得税吗。
老师,我们是租赁设备公司,给对方开发票备注可不可以写工程款?
个体户可以每个月给业主发5000的工资吗?如果不能年终汇算清缴的时候直接从公户转6万元当工资吗
老师好,根据规定,应收账款和其他应收款 的账龄达到多久,计提多少比例的坏账准备
供热,冷水计入工程施工哪一项
为取地,支付的测绘费,要计入取地成本? 后期修房子,取地成本要计入房屋成本?
应付账款期末余额负数怎么办?代表什么?
老师:请问物业公司收取商户一年的物业费怎么入账?
麻烦老师看一下对不对我做的
你好,第二分录为什么写两个转出未交增值税
老师第二个分录是因为,9月交的增值税,当时所有的税都没有结转(所有的销项进项及减免税,还有未交的增值税都在应交增值税下地二级科目里),所以把余额结转了,但是凭证不平,正好差我12月份应交的增值税差
老师不是说每个月把进销项减免都转到转出未交增值税里吗?然后再由转出未交增值税转到未交增值税(上回问一个老师是这么回答给我的)
老师好像是我理解错了,是不是应该将应交增值税进项销项及减免分别将税额余额结转到应交增值税转出未交增值税
老师,这回好像我做对了吧,剩下余额我就可以转到未交增值税里了
对,销项进项减免都先结转到转出未交增值税,然后到未交增值税
老师我没有月月结转,也不知道需要结转。现在年底一次性转了,没有关系吧?明年我就当月结转想着点
有时候增值税涉及到四舍五入,然后自己调尾数就可以吧
是的,您上面描述都是正确的
谢谢老师跨年夜了,祝愿您新的一年工作顺利,心情愉悦,全家安康,永远年轻
谢谢您!新年快乐!身体健康!