你好,没有看到您的凭证

老师您好,我原来不知道,月末的时候把进项销项都转,所以现在把全年的进、销项、减免、的未交增值税的余额全部结转,我们这个月有应交的增值税是1574.53元,看我这两个凭证这样做的对吗?
老师我们平常交税的时候,每月我都是把销项税,进项税结转到应交税费~未交增值税,2月我只有一个销项税3.6元,无进项税。我还用结转不
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师,应交税费-应交增值税(销项)、进项都有余额,实际是已经缴纳了税费,原因出现了少做一步月末结转分录,没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税,每月直接做的分录为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额,我不知道怎么调整
老师,建筑企业为了养证,给员工上的保险,单位部分和个人部分都是企业承担的。比如保险400元是员工个人应该承担的,但是企业承担了。员工发工资发3000元到手,不扣员工个人部分保险。那账上按多少计提?个税按多少钱报工资?上社保的工资基数填写多少?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师,请问一下我们公司之前是财务公司在代账,现在要准备把账移交回来公司做,请问财务公司那边的数字是怎么移回公司的电脑里呢(董孝彬老师)
发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
麻烦老师看一下对不对我做的
你好,第二分录为什么写两个转出未交增值税
老师第二个分录是因为,9月交的增值税,当时所有的税都没有结转(所有的销项进项及减免税,还有未交的增值税都在应交增值税下地二级科目里),所以把余额结转了,但是凭证不平,正好差我12月份应交的增值税差
老师不是说每个月把进销项减免都转到转出未交增值税里吗?然后再由转出未交增值税转到未交增值税(上回问一个老师是这么回答给我的)
老师好像是我理解错了,是不是应该将应交增值税进项销项及减免分别将税额余额结转到应交增值税转出未交增值税
老师,这回好像我做对了吧,剩下余额我就可以转到未交增值税里了
对,销项进项减免都先结转到转出未交增值税,然后到未交增值税
老师我没有月月结转,也不知道需要结转。现在年底一次性转了,没有关系吧?明年我就当月结转想着点
有时候增值税涉及到四舍五入,然后自己调尾数就可以吧
是的,您上面描述都是正确的
谢谢老师跨年夜了,祝愿您新的一年工作顺利,心情愉悦,全家安康,永远年轻
谢谢您!新年快乐!身体健康!