没有特别说明都以不含增值税额处理

零售商场一般纳税人,2021年6月份业务如下: (1)购进货物,取得专用发票,不含税金额20000元;另支付运费,取得专用发票不含税金额500元。 (2)购进货物,取得普通发票,金额10300元,货已入库。 (3)从农民手中收购农产品直接销售,收购凭证上金额30000元,另支付运费,取得专用发票不含税金额1000元。 (4)进口货物,到岸价10000美元,汇率1:6.5,关税10%,取得了完税凭证,货已入库。 (5)收回委托加工货物,支付加工费用,取得了专用发票,不含税金额50000元。 (6)销售货物,开出专用发票,不含税金
如下题中:“外购货物5000元”,“支付加工费1000元”,“价款8000元”,请问怎么确定是含税金额还是不含税金额???
华安公司为增值税股纳税人,适用税率13%。2022年5月份发生有关业务如下:(1)购进商品,不含税款200000元,另支付运费5000元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。(2)购进商品,取得普通发票,列明价款22600元(含税),货已入库。(3)从农民手中收购免税农产品直接销售,收购凭证上列明金额30000元,另支付运费不含税金额1000元,取得运输费专用发票,货已入库。(4)收回委托加工商品,支付加工费5000元,取得专用发票。(5)向个人销售商品,开出普通发票,金额为22600元,将货物运到指定地点,价外收取运费113元、款项已存入银行。(6)本月销售白酒2吨,开出增值税专用发票,价款250000元。同时收取销售白酒的包装物押金2260元,没收到期未退还白酒包装物押金1000元。要求:假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司2022年5月份的增值税应纳税额。
1.计算题长江贸易公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2017年7月,该公司发生以下业务:(1)购进商品,不含税款200000元,进项税额26000元,,另支付运费不含税金额5000元,进项税额450元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。发票已认证相符。(2)购进商品,取得普通发票,列明价款10600元(含税),货已入库。(3)从农民手中收购农副产品,收购凭证上列明金额30000元,农副产品增值税扣除率10%,另支付运费不含税金额1000元,进项税额90元,取得运输费专用发票,货已入库。运费发票已认证相符。(4)收回委托加工商品,支付加工费50000元,进项税额6500元,取得专用发票。发票已认证相符。(5)销售商品开出专用发票,价款250000元,销项税额32500元,款项已存入银行。另用现金支付应由本单位负担的运费不含税金额1000元,进项税额90元。取得运输单位开具的运输费专用发票。发票已认证相符。(6)向个人销售商品,开出普通发票,金额为22600元,将货物运到指定地点,价外收取运费113元,款项已存入银行。(7)以物易物销售,用委托加工收
计算题长江贸易公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2017年7月,该公司发生以下业务:(1)购进商品,不含税款200000元,进项税额26000元,,另支付运费不含税金额5000元,进项税额450元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。发票已认证相符。(2)购进商品,取得普通发票,列明价款10600元(含税),货已入库。(3)从农民手中收购农副产品,收购凭证上列明金额30000元,农副产品增值税扣除率10%,另支付运费不含税金额1000元,进项税额90元,取得运输费专用发票,货已入库。运费发票已认证相符。(4)收回委托加工商品,支付加工费50000元,进项税额6500元,取得专用发票。发票已认证相符。(5)销售商品开出专用发票,价款250000元,销项税额32500元,款项已存入银行。另用现金支付应由本单位负担的运费不含税金额1000元,进项税额90元。取得运输单位开具的运输费专用发票。发票已认证相符。(6)向个人销售商品,开出普通发票,金额为22600元,将货物运到指定地点,价外收取运费113元,款项已存入银行。(7)以物易物销售,用委托加工收回商品
同一税务局,不同税务分局,地址变更后税务怎么变更?
老师,你好!请教下公司支付车子保险费,保险公司发票开来少开了车船税,那这笔凭证怎么做呢
申报个税更改 会有滞纳金吗 之前没有交个税的
老师,小规模申报增值税时怎样计算不含税销售额,申报表怎么填?以5万销售额为例?
老师,要预测增值税进项税,是不是要把系统里面这边的红字,也要算上的哈?这边要算进项转出,的是不是
小工程六十万的工程必须要开农民工帐户么
老师,老板的车和公司签了租车协议,把车借给公司,每月固定租金。那公司办的油卡给老板的车加油,加油站根据油卡消费金额开过来的专票计入管理费用,进项税正常抵扣。老板给公司开的租金发票只开租金的金额,不包含加油的费用。这样能正常税前扣除吗?
老师好,公司的高铁票或者飞机票,系统里做抵扣了,实际账上没有抵扣,那我现在要做进项税额转出吗?还是这样不保持一致也没多大问题,税额总共是100来块钱
老师,公司购买”预付卡“送给客户和员工,这种情况应该怎么做账,税务应该怎么处理,要交哪些税
直接更正显示“检测不通过”,原因是:本税期以后还不在申报信息
谢谢老师
不客气,有空给五星好评哦