你好,同学。正在为你解答。
您好,请教一下您,2020年暂估了一笔房租费9500元,但是这个月老板说发票开不回来了,让我红冲了,我需要怎么做分录
老师您好,节日快乐 请教一下,上月的待抵扣进项税 本月已认证,并且抵扣销项税,没产生税费,还有流抵。那么现在要怎么做账呢?
老师你好,费费心,这个题不难,但是我有点绕糊涂了,我做完的您帮我看看哪里不对,底下是答案
老师您好,元旦快乐,让您费费心帮我做一下69题
老师您好,费心帮我算一下利润总额应该是降低了多少,不会算了,2022年利润总额是负数,我就不会算亏损下降多少?
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
1.转增资本: 借:盈余公积 400 贷:股本 400 宣告发放现金股利: 借:利润分配——未分配利润 200 贷:应付股利 200 发放现金股利: 借:应付股利 200 贷:银行存款 200
2.回购注销: 借:股本 1000 资本公积 2000 贷:银行存款 3000
3. 结转净利润: 借:本年利润 2000 贷:利润分配——未分配利润 2000 提取法定盈余公积: 借:利润分配——提取法定盈余公积 200 贷:盈余公积 200 结转利润分配: 借:利润分配——未分配利润 200 贷:利润分配——提取法定盈余公积 200
年末该公司利润分配余额=1000-200+2000-200=2600
非常感谢老师的耐心解答
不客气的,祝你生活愉快!元旦快乐哦!