你好,不需要在申报表体现

老师您好,计提了递延所得税资产,需要在申报企业所得税的时候在所得税申报表上体现吗?
老师您好,去年多计提工资现在需要调整,可以直接在今年的账上调整吗?以往的企业所得税申报表还需要更正吗?之前的企业所得税有交税了。
房地产企业已经申报了企业所得税,但是利润表没有收入利润需要计提递延所得税资产吗
老师好,老师好,固定资产一次折旧了,现在每月要把一次折旧的企业所得税每月算回来,现在报表的差额就是每月企业所得税的金额,现在想账上和报表一致,怎么做账呢,账上和报表的差额就是递延所得税金额,我报表刚好是每个月递延所得税的差额
老师您好,计提坏账时,计提了递延所得税资产,同时在计提当期所得税费用时对其进行了调增,现确认了坏账损失,我在计提当期所得税的时候时候还用再调增吗?
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗