学员,你好。尽量当月确认收入的时候当月确认成本。

老师你好,我想问一下,为什么工程施工确认成本是通过这样来确认的?
老师,请问施工企业的成本是按照当月确认多少收入就结转多少成本吗?还是把一直在工程施工科目的全部费用在确认收入的时候全部结转成本呢?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师你好,我是工程单位,我确认成本的时候是当月收到工程款当月确认成本,还是可以一个季度一起确认?
在新收入法准则下,确认收入及结转成本是每个月做一次收入确认和成本结转,那如果是在6月份开工,我6月份确认6月份的收入并结转成本,用6月的完工成本计算工程履约进度,那如果到了8月份,完工成本和工程履约进度怎么计算?完工收入怎么计算?是把3个月的成本加一起计算还是?如果是加一起计算,成本怎么结转?完工收入又怎么计算?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
这样是不是报表好看?如果合计确认成本,报表不好看反应的不真实
是的,学员你说的很对。不然有些月份没有收入、没有成本,或者有收入、没成本,与实际情况是不符的,也不符合逻辑。
好的,谢谢你老师
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老师你好,但是这个结转成本按多少结转合适呢?
尽量按照当月实际发生的成本结转成本吧。
就是不知道实际成本,大概预估一个比例可不可以 是不是尽量把人工成本结转了?
如果不是上市企业或者考核比较严格的企业,预估一个比例是可以的。反正还是与其他工程或者业务部门多沟通,尽量能够取得实际成本的相关资料吧。
好的老师,那还不是尽量把人工费结转了
嗯嗯,这个是可以的。
好的谢谢你老师
不客气,如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对老师很重要,拜托了!
希望可以给五星好评,谢谢。