你好 我们这边软件客服是这样答复的(河北的)你可以节后和您税局确认下 看是否有其他的要求 如果您单位符合以下任意一条就需要申报关联表,都不符合的话《年度关联业务往来报告表》所有表单既不用空表保存,也不需要空申报,显示未填写不影响的(即使三张必填表单也不用管哦):1、有关联方并且企业年度内与关联方发生了业务往来。注:您可以点击后面文字了解:“关联方是什么”和“与关联方的业务往来包含哪些”~2、有关联方但是没有业务往来,但符合42号公告第五条规定(可参考链接:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/old/p4/html/24c2d80435e44e979b8d6d31a20e66ee.html)需要报送国别报告的条件~~
老师,关联企业没有是不是不用报,企业所得税年度申报为什么纳税申报里面找不到在哪里报
老师,关联企业没有是不是不用报,企业所得税年度申报为什么纳税申报里面找不到在哪里报 未报信息里面有年度所得税未申报,但是找不到在哪里报,我们全年都是零申报
怎么找不到企业所得税年报的模块!打开企业所得税申报里面没有年报那一项?
我现在申报21年度企业所得税申报 但是在我的待办里面没有年度财务报表 这个群从哪找?
老师,你好!我们每个季度都做了企业所得税纳税申报,可是还是提醒2021年度企业所得税未申报,是什么意思呢?在哪里申报呢?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
可以节后看看企业所得税年度表 可能有的税局还 没开放申报
老师,那企业所得税年度报表,在哪里填,找不到在哪里填,未申报信息里面有年度未申报截止5月份
这个如果可以报了 一般会出现再待办理事项中 您可以周一的时候看下 或是问下税局电话 看最近可以申报吗 或是搜索栏去搜年报