您好!就是欠账还没有收回的货币资金;收回后借方发生转到贷方,借方余额减少。分录:假设有借方余额100,收80后,借方剩20 借:库存现金80 贷:应收账款80
应收账款期末借方有余额是怎么回事
13、以下哪些等量关系是正确的()A应收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末贷方发生额B实收资本期末余额=期初贷方余额+本期借方发生额-期末借方发生额C预收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末借方发生额D短期借款期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-期末借方发生额
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
不明白 他这个账是这样记的 借 银行 贷 应收 月末结转 借 应收 贷 主营业务收入
您好!一般后面在前(应收),前面在后(回款)。
他这个是全部没有发票 做的无票收入
您好!应该挂预收,就对了!
一般是挂预收 但他那样做对不对呢 不对是为什么
您好!税款不影响,没有风险。
你说的不够清楚 哪种方式更好一些 为什么
您好!挂预收最规范,后面确认收入开票缴税。
汇算清缴的时候 有影响吗 应收在贷方的时候 是不是不能填呢
您好!收入汇算清缴,是对损益得出的利润经调整征所得税,不影响。