您好!就是欠账还没有收回的货币资金;收回后借方发生转到贷方,借方余额减少。分录:假设有借方余额100,收80后,借方剩20 借:库存现金80 贷:应收账款80
应收账款期末借方有余额是怎么回事
13、以下哪些等量关系是正确的()A应收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末贷方发生额B实收资本期末余额=期初贷方余额+本期借方发生额-期末借方发生额C预收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末借方发生额D短期借款期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-期末借方发生额
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
不明白 他这个账是这样记的 借 银行 贷 应收 月末结转 借 应收 贷 主营业务收入
您好!一般后面在前(应收),前面在后(回款)。
他这个是全部没有发票 做的无票收入
您好!应该挂预收,就对了!
一般是挂预收 但他那样做对不对呢 不对是为什么
您好!税款不影响,没有风险。
你说的不够清楚 哪种方式更好一些 为什么
您好!挂预收最规范,后面确认收入开票缴税。
汇算清缴的时候 有影响吗 应收在贷方的时候 是不是不能填呢
您好!收入汇算清缴,是对损益得出的利润经调整征所得税,不影响。