你好,是的,是需要结转到本年利润的。

本月计提了坏账准备: 借 信用减值损失-39,贷 坏账准备-39,我本月结转利润时候 是不是要做一笔,借 本年利润-39,贷 信用减值损失-39
上月初公司有一笔款可能收不回来。。我做了计提, 借,资产减值损失 贷,坏账准备。 当月末确认,收不回来, 借,坏账准备 贷,应收账款。。 请问。这还需要结转本能利润吗?
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
请问计提坏账准备,是借坏账贷应收,需要同时做,借信用减值损失贷坏账准备吗?还是等过几年都提完坏账了,在一起转信用减值损失里?
计提应收款项坏账准备,借信用减值损失贷坏账准备,信用减值损失是损益类影响利润表的,坏账损失是资产类影响资产的,这都可以?不太明白
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?