您好,这样也需要,因为有资产减值损失
企业收回上年度坏账10万,分录为1借应收账款10,贷坏账准备10,2借银行存款10,贷应收账款10,请问这个业务影响损益吗?为什么,按理来说,计提坏账准备的时候,确认了资产减值损失,使利润下降10,现在收回不是应该增加10的利润吗?怎么体现呢?
上月初公司有一笔款可能收不回来。。我做了计提, 借,资产减值损失 贷,坏账准备。 当月末确认,收不回来, 借,坏账准备 贷,应收账款。。 请问。这还需要结转本能利润吗?
我公司有笔应收账款收不回来了,具体账务是不是得做借资产减值损失,贷坏账准备。期末将资产减值损失科目结转之本年利润,如果大于当年利润,是不是盈利就会变成亏损。
老师,我们公司有一笔坏账,是应收账款,收不回来了,对方公司注销了,我想做 借:资产减值损失 贷:坏账准备。 借:坏账准备, 贷:应收账款/其他应收款。 我们是企业会计准则,没有资产减值损失和坏账准备,我应该在哪里添加?
老师我们公司有一笔坏账 288万 我做了计提 借信用减值损失 288 贷:应收账款-坏账准备288 然后确认坏账 借:应收账款-坏账准备288 贷:应收账款-xx公司288 现在收回来了1万我做的是 借 应收账款-XX公司 1万 贷 应收账款-坏账准备1万 借银行存款 1万 贷 应收账款-XX公司1万 那我之前把288最终都计入了损益科目 现在要回来1万块损益科目还是之前的288是不是不对呢?
老师,麻烦问一下,编制现金流量表是只看库存现金呢!还是银行存款和库存现金一起看
前提是真实业务发生,如果一个公司先开票给A公司,后面因为结算主体变更,需把A公司的票分很多次退票重开给B、C、D公司,这种情况会存在啥税务风险吗
检测公司,有些款不开票收款收到私人卡上,需要离职吗?
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在6月所属期补缴上,可以吗
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在本月所属期补缴上,可以吗?有滞纳金吗
出差涉及到餐费,住宿可以抵扣吗?
有哪位老师从事过珠宝行业的
老师好,支付一年房租100万,当场就开具100万发票了,这个怎么入账。
老师,请问一下,工伤的工资怎么发,驾驶员工资是计件(底薪3500每个月提成超过3500按照实际算,没有超过3500按照3500),这样还怎么发工资呢
在利润表中,如果应付账款有1000借方,500贷方。和1200借方,700贷方。得到的最终值是否一样。
怎么做分录呢?
报领导审批后, 结,管理费用 ,贷,营业外支出吗?
啊。。这算是盘亏的分录。。 应该是, 借,本年利润 贷,资产减值损失 ?
这个不是盘亏,这个是坏账的分录。
计提的时候,借,资产减值损失,贷,坏账准备。实际发生坏账确认收不回来的时候,借坏账准备贷应收账款。
那从计提坏账,确认坏账,再结转的分录该怎么做呢?
刚才说的是计提坏账和确认坏账的分录。结转的时候借本年利润,贷资产减值损失。
好的。谢谢老师。。新年快乐。。
不客气祝您开心每一天
老师。。那如果后续收回来该笔坏账。是不是把所有跟这笔坏账相关的分录否反向冲销一遍。。。先冲销结转,再冲销坏账,再冲销计提。
对的,是这个意思的。