你是根据全部完工之后来结转的话,不用结转,有余额就可以,也可以根据完工进度,比如你结完工了一半,你可以结转一半的。

老师,大工程,每月合同结算――价款结算贷方余额和合同结算――收入结转借方余额,要结转吗?还在就放在那不管,等到工程完工后再结平吗?
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师,项目完工后,合同结算下面的价款结算和收入结转余额相等,是不是需要对冲,对冲分录怎么写
老师,工程施工和工程结算借方余额填在存货,贷方余额在预收账款,可是财务软件中不能同时设置两个公式,售后建议是设置中转科目,借方余额填存货,贷方余额填预收账款,怎么设置呢,如果有中转科目,那工程施工和工程结算金额不是都为0?
老师,请问工程公司做账时,科目合同结算的明显科目,在开票时:合同结算-价款结算,确认收入:合同结算-收入结转,等工程结束时,合同结算一级科目是0,但是二级科目都是有余额,这样需要怎么操作吗?
农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);;食品销售。 老师,这是我公司的经营范围,我公司可以开现代服务*服务付的发票出去吗?
老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗
求董老师回复,贸易公司暂估,他货杂,当月一张凭证暂估了很多明细(假设10条),,,然后目前来货了2条,来货了的肯定先冲了嘛,那岂不是得每次都冲掉10条再重估8条的?,后续来3条又重估8-3=5条,这样持续不断下去了。
朴老师,我公司是电商公司(电商商家),这是我公司25年开出去的所有发票,这些购买方公司是哪个平台的?拼多多、抖音、淘宝?而且为什么我公司开出去的发票是现代服务*服务费呢?
新到一个制造业公司担任财务负责人,之前也没有财务负责人,我应该着手干点什么呢?目前财务软件只有一个端口,我还看不了账,私企,就一个会计一个出纳
老师请问一下,问什么企业的财务经理不接受我这样的人,我也是中级证书
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
我听了一些课,是说工程竣工结算后才结平,老师,假如这个工程超过1年,到了年底,还是不用结转是吗?
是的是的,可以的,没有完工,没有确认收入,不用结转,有余额就行。
老师,根据发生成本除以总成本求出完工进度,总成本我在哪里找呢?
这个需要你自己预算一下的,你们都用哪些材料,然后你看一下市场价格是多少,人工费和机械自己暂估
这个总成本应该是造价部要给到财务部吧?我们就根据投入法算出完工进去,再根据总收入金额*完工进度就知道当月的主营业务收入是吧?这个才是正规的吧?
可以的,可以这么做的。
再麻烦一下老师,,假使2个亿工程挂靠,扣除成本类发票,管理费,和税费总额,还有3000万的样子要给挂靠方个人,这笔钱怎么出去呢?
对方怎么给你们提供成本的材料费的发票都开给你们吗?
还是不提供成本,扣除了税费,扣除管理费,再直接返给他。
私下是挂靠,其实不管什么合同都是我司跟发包方和分包单位签订的,想请教下老师,肯定多少都有点利润的,这次公司的利润怎么合理的给挂靠方个人呢?
那你直接支付给对方个成本就可以的。
怎么直接支付?他就是自然人,没啥原因,从对公账户支付打给个人?
你好,对的是的,和他签一个合同的建筑劳务。
我还是不明白,是虚做这个自然人也为我司提供建筑服务的合同吗?是放在这个2个亿的项目中的分包合同里,还是另外做个工程吗?
是做到本工程里面的。 还是做到他的工程
这样我有个顾虑,相当于真实的材料票成本票,专业分包,劳务分包等成本,管理费,税费扣除后多出来利润让对方弄个分包合同进来搞出去,但是,作为我们被挂靠方,这么大工程总不可能利润为零吧?怎么也说不过去啊!
那你做了成本支付出去之后,收入小于成本吗。
打个比方说,2个亿工程,专业分包7000万,劳务分包6000万,剩下就是总包自己材料票2000万,机械租赁票2000万,税费和管理费1000万,剩下毛利2000万不是要给挂靠方嘛,如果挂靠人也在开个建筑服务的2000万票进来岂不是利润为零?
那你们自己想办法 以其他的名义 费用 要么小金库出钱