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老师,大工程,每月合同结算――价款结算贷方余额和合同结算――收入结转借方余额,要结转吗?还在就放在那不管,等到工程完工后再结平吗?

2022-01-02 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 13:50

你是根据全部完工之后来结转的话,不用结转,有余额就可以,也可以根据完工进度,比如你结完工了一半,你可以结转一半的。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 13:53

我听了一些课,是说工程竣工结算后才结平,老师,假如这个工程超过1年,到了年底,还是不用结转是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-02 13:54

是的是的,可以的,没有完工,没有确认收入,不用结转,有余额就行。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 13:57

老师,根据发生成本除以总成本求出完工进度,总成本我在哪里找呢?

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齐红老师 解答 2022-01-02 13:59

这个需要你自己预算一下的,你们都用哪些材料,然后你看一下市场价格是多少,人工费和机械自己暂估

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快账用户7157 追问 2022-01-02 14:06

这个总成本应该是造价部要给到财务部吧?我们就根据投入法算出完工进去,再根据总收入金额*完工进度就知道当月的主营业务收入是吧?这个才是正规的吧?

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:06

可以的,可以这么做的。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 14:17

再麻烦一下老师,,假使2个亿工程挂靠,扣除成本类发票,管理费,和税费总额,还有3000万的样子要给挂靠方个人,这笔钱怎么出去呢?

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:23

对方怎么给你们提供成本的材料费的发票都开给你们吗?

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:23

还是不提供成本,扣除了税费,扣除管理费,再直接返给他。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 14:26

私下是挂靠,其实不管什么合同都是我司跟发包方和分包单位签订的,想请教下老师,肯定多少都有点利润的,这次公司的利润怎么合理的给挂靠方个人呢?

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:40

那你直接支付给对方个成本就可以的。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 14:57

怎么直接支付?他就是自然人,没啥原因,从对公账户支付打给个人?

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:57

你好,对的是的,和他签一个合同的建筑劳务。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 15:01

我还是不明白,是虚做这个自然人也为我司提供建筑服务的合同吗?是放在这个2个亿的项目中的分包合同里,还是另外做个工程吗?

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齐红老师 解答 2022-01-02 15:19

是做到本工程里面的。 还是做到他的工程

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快账用户7157 追问 2022-01-02 15:27

这样我有个顾虑,相当于真实的材料票成本票,专业分包,劳务分包等成本,管理费,税费扣除后多出来利润让对方弄个分包合同进来搞出去,但是,作为我们被挂靠方,这么大工程总不可能利润为零吧?怎么也说不过去啊!

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齐红老师 解答 2022-01-02 15:30

那你做了成本支付出去之后,收入小于成本吗。

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快账用户7157 追问 2022-01-02 15:39

打个比方说,2个亿工程,专业分包7000万,劳务分包6000万,剩下就是总包自己材料票2000万,机械租赁票2000万,税费和管理费1000万,剩下毛利2000万不是要给挂靠方嘛,如果挂靠人也在开个建筑服务的2000万票进来岂不是利润为零?

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齐红老师 解答 2022-01-02 15:42

那你们自己想办法 以其他的名义 费用 要么小金库出钱

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你是根据全部完工之后来结转的话,不用结转,有余额就可以,也可以根据完工进度,比如你结完工了一半,你可以结转一半的。
2022-01-02
你好,同学, 借,工程结算~价款结算 贷,工程结算~收入结转 你对冲即可
2021-01-13
同学你好,合同结算科目借方余额,说明存在企业应向客户收取的结算款项,期末应转入合同资产;合同结算科目贷方余额,说明存在企业应向客户履约的义务,期末应转入合同负债。
2023-12-22
合同完工时需将 “工程施工” 与 “工程结算” 余额全部对冲。例子中,先做分录:借:工程结算 80 万,贷:工程施工 80 万。对冲后工程施工借方剩 20 万,资产负债表列报时,因 “工程施工” 大于 “工程结算”,差额 20 万在 “存货” 的 “已完工尚未结算款” 项目列示。待全部竣工结算,再做分录:借:工程结算 20 万,贷:工程施工 20 万,使两科目余额为零
2025-04-09
你好,不对 两个科目再对冲一下的。
2024-10-20
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