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2教在考试系计)2大华公司201年12月发生下列有关事项,请相关会计分录。(1)销售甲产品120件,售价700元,填已收并存入错行,单位成00元,成72000元,请编制甲公司销售商品结转销售成本的分录(2)以行款支付诉费800元取得增专用发票3)结转应交城市维护建设653元,应交款育费加467元4)假定甲公司本月就发生以上3项业务,月所有损益类目的余转入“本年利润科目5转甲公司本年利∈

2022-01-02 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 14:24

您好 借 银行存款120*700=84000 贷 主营业务收入84000 借 主营业务成本72000 贷 库存商品72000

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:25

请问需要写增值税么 税率多少

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您好 借 银行存款120*700=84000 贷 主营业务收入84000 借 主营业务成本72000 贷 库存商品72000
2022-01-02
您好 (1)销售甲产品120件,售价700元/件,款项已收到并存入银行,单位成本600元,总成本72000元。请编制甲公司销售商品和结转销售成本的分录。 借:银行存款 84000 贷:主营业务收入 120*700=84000 借:主营业务成本 72000 贷:库存商品 72000 (2)以银行存款支付诉讼费800元,未取得增值税专用发票。 借:管理费用 800 贷:银行存款 800 (3)结转应交城市维护建设税653元,应交教育费附加467元。 借:税金及附加-城建税 653 借:税金及附加-教育费附加  467 贷:应交税费-城建税 653 贷:应交税费-教育费附加467 (4)假定甲公司本月就发生以上3项业务,月末所有损益类科目的余额转入“本年利润”科目。 借:本年利润 72000%2B800%2B653%2B467=73920 贷:主营业务成本  72000 贷:管理费用 800 贷:税金及附加-城建税 653 贷:税金及附加-教育费附加  467 借:主营业务成本 84000 贷:本年利润 84000 (5)结转甲公司本年利润。 借:本年利润 10080 贷:利润分配-未分配利润  84000-73920=10080
2022-01-14
同学你好 1; 借,银行存款84000 贷,主营业务收入84000 借,主营业务成本72000 贷,库存商品72000 2; 借,管理费用800 贷,银行存款800 3; 借,税金及附加1120 贷,应交税费一应交城建税653 贷,应交税费一应交教育附加467 4; 借,本年利润 73920 贷,主营业务成本72000 贷,管理费用800 贷,税金及附加1120 借,主营业务收入84000 贷,本年利润 84000 5; 借,本年利润 贷,利润分配一未分配利润 ;
2021-12-30
您好,具体是什么问题
2021-12-28
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