你好,你们现在属于筹建期的吗?

老师你好,在建工程没有完工,购进的设备折旧费之前计入生产成本了,年末应该结转到哪里呢,在建工程吗
老师好,我公司建加氢站,然后买了一个大型生产用的设备,已经开始折旧,前面建站没开工,我入的管理费用,贷累计折旧,现在开工了应该入在建工程,贷累计折旧吗
您好,工厂的机器设备已经转为固定资产且开始折旧了,像基础建设、监理费、设计费以及其他领用物资的成本还在在建工程里面,这些没有具体名称的金额怎么转固?是直接按原来名称转入在建工程吗?在固定资产里面叫基础建设费、设计费、物资领用可以吗
老师你好 我们去年有一项工程,发生业务时先放入了在建工程科目,并且分类人工费 设备费等,今年该工程有30%已经投入使用了 我应该怎么结转到固定资产里呢 需要什么资料作为附件
你好,我们买的机器设备用于井下工程建设,这些机器设备作为固定资产进行折旧,折旧金额计入在建工程,使用年限为10年,我想问的是井下工程建设,2年就能结束,然后转入固定资产,进行计提折旧嗯,我想问的是啊,那么这些设备继续进行折旧,金额计入到哪里去好呢?还是说这些设备应该怎样处理呢?也就是说折旧。详细点十分感谢。
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
啤酒生产车间,没有正常投入使用
你好,你的车间的一切的费用都做到管理费用,开办费里面。
这个在建工程已经建成吗?
不是建设房屋的吗?
不是房屋,是生产线
这个设备如果和生产线不一个的,它是单独使用的,做到管理费用开办费里面借管理费用,开办费贷累计折旧。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。