你好 你们要单独填写《增值税预缴税款表》

建筑服务预缴税款,如何填报申报表
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
异地建筑服务预缴纳企业所得税如何申报,是要登录当地的电子税务局吗
建筑服务申报缴纳预缴税之后,想要抵扣预缴的税额,需要填写应税服务扣除项目吗?怎么扣除操作填写?
建筑服务预缴了增值税,增值税纳税申报的时候需要填表四吗?
请问老师,残联的失业金有什么不一样么?领了残联的失业金,正常上班了,交保险怎么处理?
请问老师,领失业金的时候,上班了,交社保能交上么?
婚礼厅装修买的地板砖运费可以放在 在建工程吗
我们公司新搬了地址,现在要变更地址,但是跟房东签了合同是只用了一个主体去签,我们有三家公司都要变更地址。现在要去村委会开场地证明,可以用这一份合同开3份证明吗
老师,我们打还款给个人,把用途写成货款了,怎么办
老师,开票金额比回款金额多三毛可以吗?
老师,请问工资每月是28日才发,那个税怎么申报
老师你好,这个机械租赁的,也是开生产生活服务嘛
水费专票是多少个点呢
更正去年的个税申报表,减了一个人,账务需要怎么处理
开具了建筑服务预收款“不征税”的普通发票后,已经填写了预交税款表了,也已经预缴税款了,在开具增值税正常税率发票后如何填写申报抵减税额的申报表呢?
这个跟你的增值税申报表是没有直接联系的啊
前期开具了建筑服务预收款不征税的发票预缴税款了,后期正常开具发票,预缴的税款不能抵减正常发票的税额吗?
这个是可以抵扣的啊
具体怎么抵扣呢?如何填写申报表呢?
你在期末未缴税额那边,是一个负数啊
我是说建筑服务预收款开具正常税率的税款时再抵扣,就不会是负数了吧?
??? 可以把问题描述的清晰一点吗
10月份开具了建筑服务预收款不征税的发票预缴税款了,后面正常开具发票,预缴的税款抵扣正常发票的税额时如何填写申报表呢?
在本期已缴税额那边会有数据的
并没有数据,什么都没有体现
你那个预缴表填写之后,缴税了没有?
已经用公司公户缴了税了
你稍微等一下,数据应该没有传过去的
等了一个月了, 谢谢老师了
你这个时间是有点久了,只能到税务局查询一下的