你好 你们要单独填写《增值税预缴税款表》

建筑服务预缴税款,如何填报申报表
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
异地建筑服务预缴纳企业所得税如何申报,是要登录当地的电子税务局吗
建筑服务申报缴纳预缴税之后,想要抵扣预缴的税额,需要填写应税服务扣除项目吗?怎么扣除操作填写?
建筑服务预缴了增值税,增值税纳税申报的时候需要填表四吗?
如果我们按照合同应该把款打给A公司,但是A公司账户不能用了,他们可以指定一个别的公司账号吗?
老师,请问25年的年终奖,26年才发,我可以把费用计入到了26年吗
请问老师,公司销售大米,现在开出发票,但进项票还没过来,这个季度可以先暂估上是吧
老师,请问25年的年终奖,26年才发,我可以把费用计入到了26年吗
公司前员工起诉公司不买社保加赔偿金,仲裁判了要补给员工买社保买公积金,法院判了要给员工赔偿1万多,最后扣除员工个人承担的社保和公积金后,公司公户还转给前员工1千多元,分录怎么做?转给他的1千多元赔偿金能在企业所得税中扣除吗?还是要调增呢
公司入库库存商品,写入库单时,单价是含税还是不含税
老师好,建筑公司收到个体户的机械租赁专票会有风险吗?还是让开成普票比较安全呢
老师。一家黄金工艺品销售企业 Q1:如果开具的是黄金工艺品的普票,进货的黄金板料的那个发票,能不能给我们公司做抵扣? Q2:如果可以,抵扣是多少个点 Q3:如果销售额大于500万(升级为一般纳税人后)应该怎么交税,怎么抵扣 Q4:对黄金进项票开票单位有什么要求,是否必须是上交所一级会员开的票才可以抵扣,能抵扣多少。还是所有具备黄金板料销售的公司均可开票并全额抵扣
老师新的增值税法,销售货物的预收款项,要在收款的次月申报增值税吗?还是只是针对销售服务?有没有明确的规定文件发我一下
牛场自产小牛,如何入账,成本怎样分摊
开具了建筑服务预收款“不征税”的普通发票后,已经填写了预交税款表了,也已经预缴税款了,在开具增值税正常税率发票后如何填写申报抵减税额的申报表呢?
这个跟你的增值税申报表是没有直接联系的啊
前期开具了建筑服务预收款不征税的发票预缴税款了,后期正常开具发票,预缴的税款不能抵减正常发票的税额吗?
这个是可以抵扣的啊
具体怎么抵扣呢?如何填写申报表呢?
你在期末未缴税额那边,是一个负数啊
我是说建筑服务预收款开具正常税率的税款时再抵扣,就不会是负数了吧?
??? 可以把问题描述的清晰一点吗
10月份开具了建筑服务预收款不征税的发票预缴税款了,后面正常开具发票,预缴的税款抵扣正常发票的税额时如何填写申报表呢?
在本期已缴税额那边会有数据的
并没有数据,什么都没有体现
你那个预缴表填写之后,缴税了没有?
已经用公司公户缴了税了
你稍微等一下,数据应该没有传过去的
等了一个月了, 谢谢老师了
你这个时间是有点久了,只能到税务局查询一下的