管理费用福利费 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬贷银行存款
已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付应付薪酬都是填1-9月的累计值吗
小规模季度增值税申报表里,本季度开票没超过30w,开具的专票是正数金额,开具的普票是负数金额,那专票缴税还是全额缴纳吗
两个都是填1-9月的累计总额吗
老师,您好!什么样的情况会将科目计入其他应收款及其他应付款里面
你好,麻烦问下我们2024年12月份工资,12月份已经计提,2025年1月发放,1月报税,那么我第三季度企业所得税申报表里面的已计入成本费用的应付职工薪酬,填这笔款不?实际发放的是不是填呢?
计提增值税,城建税,印花税和企业所得税,结转时的会计分录分别是什么
老师 社保+公积金 单位部分 要先挂应付职工薪酬中转科目吗
如果是CIF价报关,报关单上的运保费加上商品金额才是最终整个报关单的金额
各位老师大家好,银行流水的那个收,支,余的这个怎么设置怎么计算累计余额的公式呢,请老师们指点一下谢谢
老师 公司做实缴都需要做什么