同学你好,汇算清缴的时候,可以做为筹建期,按发生额60 %扣除的。
老师,2018年和2019年都是公司筹建期,这两年发生的业务招待费只能扣除60%,汇算清缴调减我是2021汇算清缴填写吗
老师,我公司是2021年3月成立的公司,这一整年都没收入,发生了70000元业务招待费,那么汇算清缴的时候,可以做为筹建期按发生额60 %扣除吗?
老师,我们公司是去年开业的,去年发生了一些业务招待费,但是去年一直没有收入,业务招待费直接按发生额的60 %去填汇算清缴吗?
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,我是建筑公司,到12月31号一张发票都没有开,税局认可我是筹建期不?
同学你好,就说没有开工呢,没接手工程呢,税局会认可的。
是要提前去税局报备还是说直接在汇算清缴业务招待费那栏直接填数字呢
同学你好,直接填写数字就行了。
老师,你之前是这么处理的吗?我之前问了另外一个老师,她的回答是说税务局会不认可的,所以我才重新提问问下
同学你好,现在都是自己填写,留存资料备查就行了。
那我要留存什么资料备查呢?写情况说明吗?
同学你好,这种情况的话,就没什么资料了,或者你写个情况说明也行。