你好,分录如下 1、借:银行存款 452000 贷:主营业务收入 400000 应交税费——应交增值税(销项税额) 52000 2、借:应收账款 341000 贷:主营业务收入 300000 应交税费——应交增值税(销项税额) 39000 银行存款 2000 3、借:银行存款 341000 贷:应收账款 341000 4、借:待处理财产损溢2000 贷:原材料2000 5、借:应收票据 226000 贷:其他业务收入 200000 应交税费——应交增值税(销项税额) 26000 6、借:营业外支出2000 贷:待处理财产损溢2000 7、借:管理费用600 销售费用700 财务费用50 贷:银行存款1350 8、借:主营业务成本320000 贷:库存商品-A产品 320000 借:主营业务成本200000 贷:库存商品-A产品 200000 借:其他业务成本120000 贷:原材料-C材料 120000
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?