你好;如果是呆账不在支付了。 是利得转 借应付账款贷营业外收入

老师 应付账款年底有些是呆帐,会计科目怎么做
老师 :有张凭证,借:原材料.借:应交税费一应交增值税,货:其他应付款,现在发现贷方科目错误,应该是贷:应付帐款,会计科目怎么做
老师:应收账款中有些单位科目余额挂着0.5元,会计科目怎么做
老师22年12月做的帐,计提工资分录,应付职工薪酬科目,我录入了应付账款。还是个一级科目。请问我可以调整12月帐吗?
老师你好,单位账上有个其他应付款,从13年就有,审计说是呆账,应该怎么处理