你好; 不能使用的;这个发票要重新开票 ; 重新盖章的

老师,我发票章盖错了,我们税号改过了,盖的是老章,影响抵扣不
老师您好,我专票盖错了章,把销售方的章给盖上了,这两家都是我管的,然后过了两个月发现了怎么办
老师,发票抵扣联上面章盖反了有影响吗?
老师,开了一张专票出去,抵扣联盖章不清晰,这种有影响吗?
请问老师,银行要我们发票原件盖公章给他,我觉得发票已经改了发票章,不能盖公章,您认为呢?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
重新开票来不及的,对方要入12月份的账,怎么办啊
你好; 那你这个 税号 和单位名称开错没有 ; 只是发票章盖错了吗
单位名称是一样的,只是税号改过了
你好; 税号 改过了。 意思税号也开错了吗 还是说税号是三证合一最新的 (是对的吗 )
盖的旧版章310114798961029,新版章91310114798961029Q
你好; 那就不对 。 那你也得跟客户说 要红冲发票的。 如果对方不退 就让对方先抵扣了。 然后1月开红字发票 去 红冲重新开票处理
其实我们收到进项,都不会在意发票章的,如果没发现也就这么过了,会有哪些风险呢
您的意思是,我们双方都12月份入账,他抵扣,到1月份的时候做红冲是这个意思么老师
你好; 你要检查哦。 你 发票收到第一时间检查发票 信息 和发票章 以及开的是否合规。 如果不合规要退票及时开给你的。 是的
那老师,1月份红冲,影响我们2021年利润吗,对方12月份是可以先抵扣的是吧
你好; 影响的是21年利润是的 。 如果发票金额 不变。 不会影响利润的