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请问老师,11月给顾客开的普票,发票联对方已入账,但是当时误作废了现在再开一张放在账里可以吗?

2022-01-04 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 11:15

可以的,可以这么做的。

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快账用户4255 追问 2022-01-04 11:17

那张票不要收回,把新开的放11月帐里,要写说明吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:19

你好,这个发票是电子的还是纸质的?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:19

如果是纸质的,需要收回来的,然后你再给他正确的,不用写说明的。

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快账用户4255 追问 2022-01-04 11:20

是纸质的,22年的票放21年吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:22

不用的,你开了负数发票,二二年的,你做到以前年度损益调整,不影响这个月交税。

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快账用户4255 追问 2022-01-04 11:26

对方只能把这笔费用调出了?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:27

对方不用调出的,即使是跨年了,他也可以把这个发票放到之前凭证后面。

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快账用户4255 追问 2022-01-04 11:28

把作废的还给我,把新的放进去就行了?

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快账用户4255 追问 2022-01-04 11:29

放在后面算是补齐单据是吧?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:29

你好,对的是的,是这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2022-01-04
你好,需要把发票退回去。
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把重开的发票附在12月就是
2024-02-02
你好,你是一月份入的账,对方是1月份开具的正确发票,没有问题的,只需要把原来已经作废过的发票还给对方,取得新开具的正确的发票就好
2024-02-02
跨月了不能作废,只能开红字发票已经抵扣的是采购方先填写信息表,销售方用这个信息表开红字发票就可以了。 采购方收到红字发票做附属分录进项税额转出就可以。
2024-03-21
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