你好; 你们是代扣代缴的话 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额 是的 ; 纳税人编码 写你们公司的
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的?疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么?是写我们公司还是对方公司? 纳税人地址是写我们公司还是对方公司? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的? 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
我公司收到一张税务局代个人开的技术服务费普票,金额是2000元,发票备注里写了购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,这个要怎么处理,这个怎么代扣代缴个税,按工资薪金吗
我们是一家劳务派遣公司,差额计税,个税是根据实发工资申报的,个人部分的五险一金在个税申报表中有体现,报增值税的附表三可扣除金额应该怎么算呢?代发工资+代缴的社保公积金,这个代缴社保公积金只有公司部分可以扣除吗?还是个人部分也可以扣除?
请问老师,6月我司代扣代缴有一份完税凭证,我也进行了勾选统计,但是填写增值税进项表的时候,这个代扣代缴1份的金额是灰色不能填写?该填在哪里?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,你好,如上图这个扣缴义务人也是写我们公司吗?
纳税人类型是写什么的?
填写一般纳税人吗?
你好; 你们帮别人代扣代缴 。 扣缴义务人写你公司 。 是的