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跨月未作废,怎么处理呢

2022-01-04 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 14:37

你好,那个只能开红字发票。

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:37

那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:39

对,没错,就是这么做。

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:40

那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:41

以前的你就做账报税就可以。

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:54

我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:55

这个拿回来的备查就行

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:55

那负数发票的发票联呢

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:56

这个做到一起就行了

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:57

你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:57

对,没错,就是这个意思。

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快账用户4677 追问 2022-01-04 14:57

好的明白了

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:58

好的,帮还是五星好评,谢谢你。

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你好,那个只能开红字发票。
2022-01-04
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2024-05-23
你好,专用发票和普通发票: 当月的,如果有错误,可以作废 跨月了,只能申请红冲
2023-02-27
你好 你好跨月不能作废可以开红字发票。
2021-01-28
你好 收回原发票全部联次 然后在开票软件选择开具红字发票 输入原发票的号码 代码 进行开具 
2021-08-23
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