你好,那个只能开红字发票。
作废发票应该怎样保存,跨月作废的发票怎么处理
跨月发票作废怎么处理?
老师,发票开重了一张,但是跨月了,未作废,会计上怎么处理啊
跨月未作废,怎么处理呢
专票当月可以作废,还是红字,跨月怎么处理,普票当月作废还是红冲,跨月怎么处理
老师好,我实际发是24年12月一8月工资,但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的,怎办?
小规模纳税人支出的服务费很多,一般跟销售有关,或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢?计入销售费用了,但占比非常高超过60%了,这个有什么风险吗?会涉及广宣费吗?
老师,公司之前3月份开过票,有收入,但是那会我还没入职,后期我入职接手以后没业务,我都是0报的,我现在还用把工资薪酬那给他填上吗
你好,有没有税务师的课程
老师,问下公司还没注册好只选好了公司名称,现在买车的话是个人的名字,是不是不能进公司抵扣了?
老师,营业外收入是多少主营收入的比例是合理的呢
老师,工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资,但是成本费用一共才25万,这种情况,企业所得税申报职工薪酬那我咋填,填多少
老师,我这收入一直没报过,到现在预收有100多万,成本票这个月才能开出来,我这第三季度财报怎么报啊
酒店前台购买了酒店管理软件,总价5万5,先付了27500元开了发票,怎么入账?做什么科目?
个体户查账征收,账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候,需要计入成本费用中么?
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
对,没错,就是这么做。
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
以前的你就做账报税就可以。
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
这个拿回来的备查就行
那负数发票的发票联呢
这个做到一起就行了
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
对,没错,就是这个意思。
好的明白了
好的,帮还是五星好评,谢谢你。