你好,那个只能开红字发票。

跨月未作废,怎么处理呢
跨月发票已经抵扣认证,对方要作废,怎么处理?
跨月未抵扣的专票怎么作废
跨月发票作废怎么操作呢?
请问老师 小规模开具的专票开错了 未跨月怎么处理 只作废吗 还是需要开具一张负数发票呢
老师,请问合同的台账(购销合同),购销分开做的表格,怎么样才能把账做的清楚呢?我们是把合同总额,收款,开票日期金额全部标注进去了,可老板觉得还是不够细致,怎么样做才好呢?有什么好的建议呢
你好,老师,税务局官网税费优惠政策红利账单,这个要怎么办理呀?
老师:我想请问一下:跨镜电商一个季度超过30万免税吗
老师,1月份工资2月份支付3月份申报个税那我1月份申报个税时扣个人社保部分用填写吗,没支付工资填写0,那扣个人的社保填不填写呢
老师医疗器械的临床试验费属于研发费用的其他费用吗
老师,第一题售价没有超过130万为什么要算消费税
老师,我申报个税时,1月份工资是5000元,个人社保部分是411.63元,这1月份工资我是2️份发放的那我在2月初申报1月份个税时收入填写0吗?个人社保扣款部分填写411吗?还是都填写零呢
企友软件普通版怎么能快速自查做的凭证账目对不对呢?
建筑行业业务量大,公户多,工程周期长?怎么能单独核算单个工程?
当月发生的长期待摊费用当月摊销?甲公司租地种粮公司,现租乡镇一幢农事服务中心(包括钢构大棚,烘干及存储整套设备等全部附属设施)包括办公楼,一年146万,共付2年租金,记入什么科目?
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
对,没错,就是这么做。
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
以前的你就做账报税就可以。
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
这个拿回来的备查就行
那负数发票的发票联呢
这个做到一起就行了
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
对,没错,就是这个意思。
好的明白了
好的,帮还是五星好评,谢谢你。