你好,那个只能开红字发票。
作废发票应该怎样保存,跨月作废的发票怎么处理
跨月发票作废怎么处理?
老师,发票开重了一张,但是跨月了,未作废,会计上怎么处理啊
跨月未作废,怎么处理呢
专票当月可以作废,还是红字,跨月怎么处理,普票当月作废还是红冲,跨月怎么处理
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
对,没错,就是这么做。
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
以前的你就做账报税就可以。
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
这个拿回来的备查就行
那负数发票的发票联呢
这个做到一起就行了
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
对,没错,就是这个意思。
好的明白了
好的,帮还是五星好评,谢谢你。