你好,那个只能开红字发票。
作废发票应该怎样保存,跨月作废的发票怎么处理
跨月发票作废怎么处理?
老师,发票开重了一张,但是跨月了,未作废,会计上怎么处理啊
跨月未作废,怎么处理呢
专票当月可以作废,还是红字,跨月怎么处理,普票当月作废还是红冲,跨月怎么处理
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师我们2025年的出口报关单都没有在税局里开销售发票,可以现在一起把今年7单报关单的金额都开在8月份么
老师,剩余剩余长投追溯调整,提取盈余公积是内部一增一减,不用调整长投吧?
老师,请教一下,2023年的企业所得税联报现在可以调整吗?
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
对,没错,就是这么做。
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
以前的你就做账报税就可以。
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
这个拿回来的备查就行
那负数发票的发票联呢
这个做到一起就行了
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
对,没错,就是这个意思。
好的明白了
好的,帮还是五星好评,谢谢你。