你好,那个只能开红字发票。

作废发票应该怎样保存,跨月作废的发票怎么处理
跨月发票作废怎么处理?
老师,发票开重了一张,但是跨月了,未作废,会计上怎么处理啊
跨月未作废,怎么处理呢
专票当月可以作废,还是红字,跨月怎么处理,普票当月作废还是红冲,跨月怎么处理
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况该怎么处理?
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况怎么处理?
电商会计,发货时,借方记发出商品,贷库存商品,没结算退货了,反向做分录吗?资金账单里没有没结算退货的明细?怎么查询没结算退货的数据啊
老师能发一份简历模板吗谢谢
请教一下老师,营业执照上的注册资本10万元,实际收到是30万元,这样有什么风险啊?谢谢
三个月报一次,如果这个月收入多成本少,费用少,还甪结转吗
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
对,没错,就是这么做。
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
以前的你就做账报税就可以。
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
这个拿回来的备查就行
那负数发票的发票联呢
这个做到一起就行了
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
对,没错,就是这个意思。
好的明白了
好的,帮还是五星好评,谢谢你。