同学你好 这个申请退就行

老师,生产企业,出口退税公司,要是没有进项发票,开发票收入140万,出口退税发票100万要是我不申请退税,可以直接抵税吗?那我是不是只需要交10万*13%的税呢?
老师,你好,请问下,生产企业,出口开出普票100万,内销开100万,退税率是9%,增值税税负3%,请问要拿多少进项发票来抵扣,退税时要多少进项,谢谢
我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
自营出口生产企业,为增值税一般纳税人,出口货物增值税率13%,退税率13%,内销不含增值税90万,出口销售货物收齐RMB60万。 抵税90*13%=11.7=需认证进项11.17 退税60*13%=7.8=需认证进项7.8万 如果税负是3%,我要怎样认证进项发票
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
你好,我没有进项税,怎么申请退呢,我的意思是这100万可以直接抵税吗,不申请退税
同学你好 不能 那你这个一百万没有进项也不能退税
是的,我知道没有进项不能退税,我的意思是这100万可以直接抵税吗,那我就只需要交40万的税了
同学你好 你收到专票要视同内销可以
?老师你是没懂我的意思吗
同学你好 你是什么意思
出口的100万可不可以直接抵税,就是收入140-100=40万 我只要交40*0.135.2万的税,可不可以这样操作? 就是出口的100万不申请退税了直接抵内销
出口的100万可不可以直接抵税,就是收入140-100=40万 我只要交40*0.13=5.2万的税,可不可以这样操作? 就是出口的100万不申请退税了直接抵内销
同学你好 这个不可以 因为你这个业务本来就不能退税何来抵税一说
这个100万的出口收入,可以退税的哦
同学你好 那你正常退税就行 不要抵 该交的就交 该退的就退