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将货品卖给本公司的代加工单位,能够用对方加工费抵货款吗?这次的加工发票已经收到了,能够怎么处理呀

2022-01-04 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 16:20

同学你好 很高兴为你解答 可以的 借:应付账款 贷:应收账款 进行清账 收入和成本费用的分录照常确认

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快账用户4054 追问 2022-01-04 16:23

加工发票还需要退还吗?比如:加工费是1万,货款是1万2,分录是:借 应付账款 1万 贷 应收账款 1万2 请问下这其中的差额算在哪里面呢?

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快账用户4054 追问 2022-01-04 16:24

老师,请问需要做收入的分录吗?

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快账用户4054 追问 2022-01-04 16:24

缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:35

收入和费用正常确认 发票做到费用里边 借:制造费用 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税销项税

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快账用户4054 追问 2022-01-04 16:37

可以直接抵货款,也要同时确认收入缴税,抵货款的凭证需要双方写点什么吗?

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:52

抵顶也要做应收和应付的 应为准则不允许直接冲账的 抵顶冲销时候写一个调账说明就行

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快账用户4054 追问 2022-01-05 08:54

好呢,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:56

不客气 祝您工作顺利 事事顺心

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同学你好 很高兴为你解答 可以的 借:应付账款 贷:应收账款 进行清账 收入和成本费用的分录照常确认
2022-01-04
不建议这样操作,您公司只是先开具发票。而不是已经将货物发出去了,所以是不需要结转成本的。等实际将货物发出时,再确认收入并结转成本。
2020-08-25
同学你好 尽量不要公户哦 因为没有发票
2022-11-24
借委托加工物资32000 贷原材料32000
2023-12-27
同学你好 (1)黄河公司收回加工后的材料用于继续生产应税消费品的相关会计分录; 借,委托加工物资40000 贷,原材料40000 借,委托加工物资20000 贷,银行存款20000 借,应交税费一应交消费税3000 贷,银行存款3000 借,原材料60000 贷,委托加工物资60000 (2)黄河公司收回加工后的材料直接对外销售相关的会计分录。 借,委托加工物资40000 贷,原材料40000 借,委托加工物资20000 贷,银行存款20000 借,委托加工物资3000 贷,银行存款3000 借,库存商品63000 贷,委托加工物资63000
2020-11-09
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