同学,你好,借库存,贷银行,你买回来时候的分录 送人的分录,借管理费用-招待费 贷库存,你送人的分录。

老师你好,我公司为家具制造厂家,一个客户在我们这里订购了室内整装,在结清尾时老板给送了一套餐桌,这个餐桌是买的成品,现在这个会计分录怎样做?
因我们是餐具消毒配送公司,就是首先先大量购买一批陶瓷餐具回来,然后清洗包装成一套套的餐具,包装餐具会用到包装物碗膜,清洗会产生人工费,会用到一些清洗用品,这些都记录到什么科目做账,清新消毒完后成套装箱入库,在由司机按餐厅老板要求数量配送到餐厅里,包装成套的餐具入库是做为库品商品入库么,这个包装出来的餐具用什么科目记账,买回来的餐具只要没有破损可以无限次循环使用,这个使用的餐具怎么做帐
请问老师,我们公司经营范围是汽车零部件生产加工制造,去年接了一个项目,我们的上家让我们公司购买模具,他们那边出65%的模具款,余下35%分摊到产品当中,现在的问题是我们开具了模具销售发票到上家那边,我们公司这边应该怎样做账呢,之前买进来的时候做的固定资产折旧,现在本月开了销售模具的发票,但是成本应该怎么结转呢?
老师,我们公司用的管家婆云财贸,请教一个问题,就没有我给A客户送了价值1万的货,但是后期结帐的时候,A客户只给我结回来9500元,没有结回来的这500元,老板说不用管,那我这个帐务要怎么处理呢,才不会500元的未结款一直挂在客户头上,并且我也想统计下,一个区间内,这样的未结款具体有多少
老师,我刚刚入职一家家装公司,主营是做定制家具的。定制家具这块我们老板是加盟了一个品牌。如果客户家里软装硬装全部给我们做也可以。 除定制家具外,装修一套房子里面的其他项目都是请我们合作商做的,按照工程进度找我们结款项。我怎么设置我们公司的会计科目?和装饰公司会计分录有哪些?
当时买回来为公司的固定资产,借:固定资产,贷:现金,
做个固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借管理费用-招待费 贷固定资产清理
而且不应该为销售费用吗?
现在应该咋做!
同学,你好,这个可以是销售费用-招待费的,这个灵活掌握 。