你好 借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款 (假如是工资薪金)个人所得税 计提,借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 缴纳,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    个人负担的社会保险费,住房公积金,个人所得税计提与缴纳的分录怎么做,单位负担的社会保险费,住房公积金计提与缴纳的分录怎么做
单位缴纳的残保金会计分录该怎么做?个人所得税(收和缴)会计分录是不是也一样?
个体工商户小规模纳税人缴纳个人所得税-经营所得,应该怎么做会计分录?要不要计提呢,写一下计提分录和缴纳分录
小规模纳税人个体工商户,缴纳个人所得税-经营所得,应该怎么做会计分录?要不要计提呢,写一下计提分录和缴纳分录
残保金和印花税的计提和缴纳会计分录怎么做
                老师,确实没读懂这个题,在确保最低现金余额1000的情况下,仍短缺6000,怎么实际现金短缺就是5000呢,麻烦老师解答一下,确实没理解
合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?