你好,这个不可以抵扣的,不能,广宣费那个可以

老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
业务招待费中的进项税额可以抵扣吗,如公司买了几瓶茅台酒然后送给大客户。 广宣费的进项可以抵扣吗?如定制的小玩偶给客户为了宣传产品?
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?按老师说的计入招待费不允许进项抵扣,那老师,我计入借:固定资产~电视机应交增值税~进项贷:银行然后每月提折旧,借:管理费用~折旧费贷:累计折旧,这样做的话能不能认证进项抵扣?可以这样做吗?
老师您好 我们公司购买了1万多块钱的购物卡用于送给客户的,做的是销售费用-业务招待费 这种情况 进项税可以抵扣吗?此业务是这样做账科目没问题吧
老师公司的投资回报率如何计算
请问这个可以报销不?是社会组织
疫苗我们没证销售 注射器和输液器是三类器械,营业执照上好像不包括三类 试纸又没批文批号的,能不能开票
老师,25年补交22年的个税手续费返还的增值税附加及企业所得税,22年的个税手续费返还,已经在22年做账了,但22年没缴纳增值税及附加,现在专管员让补缴,我们已经缴纳了,但是会计分量该怎么做呢
@朴老师 刚刚的问题 想继续咨询您。
普票,给合作社开,税号名称都没问题,但是提示未查询到购买方信息,但是点确定也开票成功了,这种发票能正常使用吗
一般纳税人 进货30000万,对方要求开40000的发票 问税怎么算,谢谢
朴老师您好,个人把车出租给公司,需要增值税个人所所税。税率多少?附加税、印花税需要交吧麻烦举例子说明,谢谢朴老师回复
这种他们都是微信沟通的
外贸企业出口退税,申请通过 为什么退税金额是0元
但是赠送客户的茅台酒应该视同销售缴纳增值税呀?
如果你视同销售了,这个可以抵扣,没有视同销售不可以,是这个意思
这个必须视同销售吧?
对,是的,有这个规定的