需要缴纳增值税、附加税、印花税。

小规模纳税人,10月广告牌租赁收入开专票15万,需要叫哪些税?
小规模纳税人,10月广告牌租赁收入开专票15万,增值税附加税免吗?
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
小规模纳税人广告牌租赁费,3%税率,现暂免税,那么对方要求开专票,可以给他开吗?
老师,我想问一下我们公司向2个个人房东租赁了两间房子作为公司办公场地,一个房子半年支付房费30275,一个房子一年85000元,房东个人要给我们公司带来发票,这个需要缴纳个人所得税财产租赁税,房产税,印花税各多少钱,还需要缴纳其他税吗,这个税费有谁承担
之前股东转入公司的款都做在其他应付款,现在要把其他应付款转实收资本。(其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足)现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本,这个会计分录怎么做。账可以这样做吗
老师好,税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税,怎么补交?
郭老师,所得税税率多少,怎么算
老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐
之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了? 什么时候改的?
公司成12年,之前只有出纳,没有会计,公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块,现要建立管家婆账套,请问该怎么建立
2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司,2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款,这个钱我应该计入营业外收入?? 跟那家公司往来都清掉了,我们付给他们6000,他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账
老师,我公司法人和对方业务员签的购销合同,可以这些货的的进项发票开到公司,公司正常销售做收入,这个合同对于公司而言可以作为合同流吗
老师,报关费专票税务做不抵扣勾选,原因是选择用于免税项目吗
增值税印花税当月交过了,附加税减免
那就没有其他呀,这些就足够了。
那么11一12月发生普发票收入9万,末达起证点,,那么增值税免,附加税免,印花税不免吧?
如果说你没有到达起征点的话,你的附加税它是不用交的,因为你增值税都没有,所以说附加税也没有。
但是印花税不免的,而印花税正常。
但是有专票收入啊?
开专票的话,你就正常交增值税,附加税,印花税的呀,专票是不能享受免税的,你们要到起征点也是普票部分享受。