需要缴纳增值税、附加税、印花税。
小规模纳税人,10月广告牌租赁收入开专票15万,需要叫哪些税?
小规模纳税人,10月广告牌租赁收入开专票15万,增值税附加税免吗?
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
小规模纳税人广告牌租赁费,3%税率,现暂免税,那么对方要求开专票,可以给他开吗?
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
增值税印花税当月交过了,附加税减免
那就没有其他呀,这些就足够了。
那么11一12月发生普发票收入9万,末达起证点,,那么增值税免,附加税免,印花税不免吧?
如果说你没有到达起征点的话,你的附加税它是不用交的,因为你增值税都没有,所以说附加税也没有。
但是印花税不免的,而印花税正常。
但是有专票收入啊?
开专票的话,你就正常交增值税,附加税,印花税的呀,专票是不能享受免税的,你们要到起征点也是普票部分享受。