你好 专票不含税填在主表第2行 普票填在未达起征点一行 专票不含税金额的2% 填在减免税表的减税项目 选代码 2.3.4列 城建税 普票部分的印花税 企业所得税

1、12月份开了房租发票8万元不含税,税0.4 万元,本季度不超过过10万,由于本年收入就8万元,请问免增值税及附加税吗?2、免的增值税12月要转营业外收入吗?3,要计提增值税附加税和房产税及印花税吗?
10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另普通发票収8万,问题1,增值税申报表如何填?2,还要讲那些税?
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
请问10月开广告牌租赁费收入专票12万(不含税)原税率3%现1%税率开发票的,当时交了增值税,印花税,没有交增值税附加税,另广租赁费开普通发票收入8万,问题1、需要计提交纳哪些税?,
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开票普票3万元,2季度没有未开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
普票也按1%交的税,可要减税项目填了?
专%2B普 不超45万 普票部分免增值税 对应部分不需要填减免税表