你好,是销项税额,进项税额的结转?

年末,应交税费的明细科目怎么结转?
#提问#一般纳税人年末结转应交税费及下面明细科目,怎么结转?
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目
应交税费应交增值税月末二级明细为0。三级明细科目怎么结转,为啥余额
你好,我的经营范围应该是啥才能开保险柜发票
我公司与总包公司签订了专业分包合同,然后我们这个项目能收劳务*劳务费的发票吗?
老师,我们公司融资租赁一套设备,款是融资公司直接打到设备公司账户,设备公司还没给我门开发票,但是机器已经给我门了,我现在应该怎么入账,还是等发票来了在入账,因为款没经过我们账户,现在还没入呢
@郭老师@郭老师@郭老师
2018年多计提了企业所得税,现在怎么冲回啊,会计分录怎么做
老师,请问公司开除员工,公司和员工需要签订什么协议吗,赔偿是怎么算的
老板进行股权投资需要的做账附件有哪些?
@郭老师@郭老师@郭老师
你好我有一单,不让退税 只让免税,如果我报增值税报表的时候,这单做进项税额转出,那就得交增值税吗
装订凭证时,上面附的科目余额表!打印的本月数还是一到本月数?比如说是9月份,还是一到9月份的呢?
就它下面所有的明细科目
你好,如果是销项税额大于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
不应该是,都通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目,结转吗?
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我的意思是,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额,借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税减免税款贷,应交税费应交增值税转出未交增值税,这样依次把有余额的科目结平
你好,结转之后进项税额,销项税额,减免税额明细都是0,只有应交税费—应交增值税(转出未交增值税)或 应交税费—未交增值税的
是的,所以我在问,我那么做有问题没?
你好,没有问题。 你是分了三笔做就结转。也可以一笔综合结转的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。