如果工程已经完工交付了可以将收入确认到12月,如果没有则不能

你好老师,我们12月份做了个工程,对方还没给钱,我们也没开发票,但是我们想把收入确认到12月份,做应收账款可以吗?
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票,想把这部分收入放在12月份确认可以吗。
您好,就是我公司是一般纳税,12月初的时候我们开发票给对方走流程,后由于疫情这项业务根本没有开始,目前只是开了发票,其余什么都没有开始 钱也未收。想问下我们12月的增值税是正常交的,但是我们12月实际不应该确认收入,12月账务处理应该怎么做?
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票。是在12月份确认收入还是冲费用。前面交电费时收到的发票全部确认费用了。不知道收到别人的电费咋处理业务,麻烦老师指导一下。
老师!我们公司有笔工程款通过法院支付给我们的,12月份收到10万我做了预收账款,1月份确认无票收入可以吗
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?