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您好,就是我公司是一般纳税,12月初的时候我们开发票给对方走流程,后由于疫情这项业务根本没有开始,目前只是开了发票,其余什么都没有开始 钱也未收。想问下我们12月的增值税是正常交的,但是我们12月实际不应该确认收入,12月账务处理应该怎么做?

2022-12-23 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 14:13

你好;   你12月先开票出去;  借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税;  先这样挂着  

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你好;   你12月先开票出去;  借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税;  先这样挂着  
2022-12-23
您好,11月,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。后期开票,申报表红字冲回未开票收入,按正确开票金额填写。
2020-12-31
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
你好,你确认收入了之后才能做成本,对方现在可以给你开出来你做劳务成本。
2021-01-04
你好   那去年没有做账的吗 ?  你是内账还是外账的 
2021-03-10
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