你好,付款的时候可以记录到预付账款里面,然后再按月摊销到每个月的费用。
老师你好,我们公司聘请了一位广告运营顾问,每月会支付他相应的顾问费,同时,这位顾问也会给我们的客户上与广告运营的相关课程并支付相应的上课报酬。请问,我们支付这个顾问的顾问费,以及支付顾问的上课报酬,这两笔款项在会计和税务上该如何处理呢?谢谢
支付了一年的律师顾问费,且已收到票,每个月摊销的分录怎么做?
老师我们是物业公司,找了一个法律顾问,一年的费用是30000这个怎么做分录?
顾问公司的顾问费是39800一年,我应该怎么做会计分录,分摊到每个月
公司请的销售顾问,每个月需要给销售顾问发放薪资,这部分薪资应该以什么形式发放呢,怎么做账呢,
上个月已经离职的员工还能申报离职补偿吗?
请问一下老师,公司是挖掘机设备租赁有限公司,汇算清缴的时候,固定资产折旧写在所有固定资产折旧第三行:与生产经营活动有关的器具,工具,家具这行算错吗?
老师请问一下,之前有一张灯具发票对方一直没开,我款在1月份就转了,像这种要怎么处理呀?
老师,异地施工申报个税,咋添加单位,申报流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必须为10万元的倍数) 老师,这个不是(50+31.3)/0.985=82.54吗,为什么是20?
郭老师,房租,水费,电费,我们收到的,有9个点,5个点,3个点,这都什么情况
2024年4月缴纳的契税,现在可以退吗?
进项发票不够的问题,一般都怎么处理?
车辆保险费交印花税吗?叉车交车船税不?
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
怎么做会计分录?
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
付款时:借:预付账款39800 贷:银行存款39800 每月分摊费用: 借:管理费用3316.17 贷:预付账款3316.17 是这样子吗?
对,没问题,就是这么做账。