你好,应纳税金额是第一行的数据乘以3% 应纳税减征额是第一行的数据乘以2%。

小规模纳税人增值税申报表中,本期应纳税额与本期应纳税额减征额是怎么算出来的?
老师,我是小规模纳税人,增值税申报表中的18行本期应纳税额减征额是如何计算出来的
增值税纳税申报表中本期应纳税减征额怎么填呢 小规模纳税人季度未超30万
老师,麻烦问一下小规模纳税人按照定率交增值税的,申报表上本期应纳税额减征额是怎么算出来的
这个小规模的增值税申报表,请问本期应纳税额1440,和本期应纳税额减征额,这两个数额是怎么计算出来的。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
前提是你所有的发票都开了1%的。
开票数据有货物,导入申报表后没有货物的数据要自己填吗?我这个货物时买进放库存商品又卖出的,申报表不用再填其他栏吧?
你好,你们是不是没有货物销售的税种认定
这种情况下,你需要去税务局那边增加上。
是没有销售货物的税种认定,我们是小规模,都是1%的税率,自己在免税销售额中金额加上去 不去增加税种认定了 可以不?
不可以的,后期你税务局如果比对出来的话会找你们。
哦 那还是跑一趟吧 偶然发生的 后面可能也不会有
你可以打电话提前问一下,他在那边不需要你们去能做吗?
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快