你好,应纳税金额是第一行的数据乘以3% 应纳税减征额是第一行的数据乘以2%。

小规模纳税人增值税申报表 本期免税额 本期应纳税额减征额怎么填
增小规模增值税纳税申报表里第18行的本期应纳税额减征额是怎么计算出来的?老师
小规模纳税人增值税申报表中,本期应纳税额与本期应纳税额减征额是怎么算出来的?
老师,我是小规模纳税人,增值税申报表中的18行本期应纳税额减征额是如何计算出来的
这个小规模的增值税申报表,请问本期应纳税额1440,和本期应纳税额减征额,这两个数额是怎么计算出来的。
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
前提是你所有的发票都开了1%的。
开票数据有货物,导入申报表后没有货物的数据要自己填吗?我这个货物时买进放库存商品又卖出的,申报表不用再填其他栏吧?
你好,你们是不是没有货物销售的税种认定
这种情况下,你需要去税务局那边增加上。
是没有销售货物的税种认定,我们是小规模,都是1%的税率,自己在免税销售额中金额加上去 不去增加税种认定了 可以不?
不可以的,后期你税务局如果比对出来的话会找你们。
哦 那还是跑一趟吧 偶然发生的 后面可能也不会有
你可以打电话提前问一下,他在那边不需要你们去能做吗?
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快