你好 ; 社保是扣除10月和11月个人社保金额。 专项扣除也是的 。 也是10月和11月 来扣除 。 之前看你之前 专项扣除是按月之前扣除了 就扣除11月的
社保11月份扣款,扣的是10月和11月份的,12月份个税申报的时本期专项扣除那,只填11月份的,还是10月11月加一块填上
#提问#12月发放11月工资,发工资的时候要扣除个人社保费和个税,是扣11月个人社保费还是12月个人社保费,个税同问。
老师,12月发了10月和 11月两个月工资,申报个税的时候,社保和专项附加扣除扣几个月的
11月社保明细扣了两个月的费用 10月工资里面提前扣了一个月的社保费 申报所属期11月个税的时候 这个人员社保专项扣除 应该是按每个月的社保明细11月 还是按工资表的月份报?
老师,我们公司11月申报10月个税的时候,有一个员工当时没交社保,所以报个税那个专项附加扣除社保那里没填。之后又补缴他的10月社保,就是说10月个税专项附加扣除社保那里没有填,这个月报个税的时候怎么报呢,是把两个月的社保加一起填吗?就是这个地方,这个月申报个税的时候是把两个月的数据加在一起填在这里吗
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊