你好,是你们正常的业务支付的不

公司税务地址上月已经变更,这个月收到的增值税专用发票还是公司原地址,地址不影响认证系统可以认证,这样的情况是否可以入账?入账是否符合规定?是否一定要退回去重开?
收到波兰公司的形式发票是认证服务费用,这个发票能否入账
收到境外汇入企业的服务费,开据形式发票是否可以作为计入企业收入的依据
老师您好,我公司收取国外的一笔劳务费,他们不用咱们的发票,给国外公司开具了形式发票,我是否应对应从税务系统开具发票?开票后是否必须做账时确认为收入?其实是预收账款,可以按劳务进度从预收里确认收入吗?我是小白,感谢老师
一家服务类公司,收到的外包服务费成本发票,正常是做成本的,但是开票在下个月,那认证的这张服务费发票在本月记入哪里
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
是从对公账户正常支付的,是支付波兰认证中心的认证服务费
那是可以入账的啊,你好
老师,那能抵扣增值税吗
如果是专票的话是可以的
老师是形式发票就是invoice,没有专票普票之分
你能让我看看票不?应该不是中国的票据
这里上传不了图片,能线下联系吗
可以上传的,咱俩聊天框里,我们不让私下联系。。
真传不了,
那要不别抵扣了,毕竟国内这个政策目前都没有