你好,这个没关系,以系统自动带出的为准。

小规模纳税人,增值税发票税额,756.1,输入增值税申报表,自动带出756.2元,怎么办?
增值税小规模纳税人主表的第18栏是自动带出的吗?
老师好,申报小规模纳税人增值税时,我们一个季度销售额是95000元,增值税申报表中,第三行其他增值税发票不含税销售额自动带出这个销售额95000元,这个怎么办呢?是不是应该填到免税销售额里呀?
老师,申报小规模的增值税时,增值税减免税申报明细表有自动带出来的数据,这个自动带出来的数据,需要去更改它吗?
现在小规模纳税人, 4月申报纳税 开票交的增值税是系统自动带进来吗?还是自几手动输入啊?
2021年账可以不用调吧
你做账时,以系统带出的金额为准。不然到时候实际缴纳税额时会有0.1的差异。
l月交时直接营业外支出
这样的话,你账本上的应交税费(应交增值税)就会和申报表上差0.1元
2021年的账做过了呀?
如果你不嫌麻烦就改下12月账,想简单点就按你说的那样处理。
12份账如何改,756.1发票上的数据,756.2是申报表数据?
把应交税费(应交增值税)余额调成756.2,差异计入营业外支出。