你好; 都不涉及文化税的哦 。 你 主要业务是什么。 建筑服务 和设计服务大类都不涉及文化的。 广告服务会涉及

装鉓广告公司,开了设计服务*广告服务 20000, 还有建筑服务*广告制用。还有建筑服务*劳务 62500. 请问那些要交文化建设费?
老师,户外广告制作安装,连设计带安装,这种是开设计服务:广告制作还是建筑服务:广告安装啊,对方是小规模
广告公司从事广告制作收入要交文化建设事业费吗?还是只有广告服务才缴?
您好,老师!我们是文化传媒公司,税局那边给核定增值税是广告服务,可营业执照上没有广告字眼!我开了广告服务*广告制造费发票,这可以么?广告服务要交文化事业建设费,我把它开成设计服务*广告制造费可以么?
老师请问,开的广告服务广告费,需要交文化建设费吗
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
会开广告服务*广告制用,就是做广告牌,字的厂。
怎么有显示这个交费类别出来。
我理解是,做广告传煤的单位,发布广告费,才收
你好; 广告服务。 我估计的 大类是开错了
设计服务*广告制用 20000
计服务*广告制作 20000
设计服务*广告制作 20000
都是开的 广告制作费,
你好;那都是设计服务的大类。 这个不涉及 文化税的。 广告服务比如 宣传费 这些会涉及文化税的