你好 公司转账给员工甲,借:其他应收款—甲,贷:银行存款 让甲代替支付其他应付款-A的费用,借:其他应付款-A,贷:其他应收款—甲
A公司支付给B公司服务费 A公司挂账“其他应收款” B公司挂账“其他应付款” 那么记账分录如何做呢?
A公司请甲(非公司员工)在行业平台代为采购产品(主营产品),A公司将货款付给甲,甲付给平台,平台转付给供应商,发票由供应商开给A企业。 请问:该行为需要哪些手续,如何做账?
我们公司做代收代付,现在替其他公司代付出差报销费用,我们公司应该怎么记账
老师,公司实际应该付款给甲,甲代开的了个人发票,但是转款是转给乙的,去代付给甲这样,做账需要通过其他应收款甲不
公司转账给员工甲,让甲代替支付其他应付款-A的费用,应该怎么记账
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
那我做对了。谢谢老师啦
还有个疑问,如果公司没有转账给甲,甲自己垫付的钱支付给农户货款,应该怎么做账
你好,农户的货款本来是应当由你单位支付吗?
是的,老师。我们和农户签的合同,给他们钱都是直接给现金,因为他们都不怎么会用手机银行和银行账户,所以只能公司转账给员工,让员工给他们现金
你好 购进的时候,借:库存商品等科目,贷:其他应付款—农户 甲自己垫付的钱支付给农户货款,借:其他应付款—农户,贷:其他应付款—甲
也就是说,借贷都可以是其他应付款对吧,我刚开始感觉这样做会不会不对。这样我就知道了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。