你好,可以的,这个其他应收款,其他应付款有余额就表示欠款。

老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
老师,请问申报个人经营所得水提示这个需要备注什么比较好的
老师 钢材行业零售批发增值税和企业所得税税负一般是多少啊。
举个例子,帮我看看对不对。比方说7-9月利润总额6万元,10-12月利润总额3万元。若是7-9月暂估7万,就是-1万利润,10-12月冲掉7万暂估,7-9月是不是还是3万利润
老师,员工社保下个月迁移到另外一家公司,是这个月中断参保还是下个月中断呢
开回来的个人劳务发票15万,但是不想要这么多成本,亏损难看。可以发票附15万,入账10万吗
一般纳税人是怎么抵扣增值税
最新的企业所得税申报表增加了费用项目也包含了研发费用,并且直接100%扣除增加了利润,而财务报表没有变更是没有扣除研发费用,导致两边净利润有差,请问要怎么填合适?
老师 数电发票备注栏超过200字怎么操作?
支付的货款可以放到应付科目嘛,发票没到暂估的,可以这样嘛?小规模 借:应付xxx公司 贷:银行 借:库存商品 贷:应付XXX公司-暂估 发票到了,冲暂估 借:应付xxx暂估 贷:应付xxx公司