你好,可以的,这个其他应收款,其他应付款有余额就表示欠款。
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
汇算清缴退回预交税款怎么做账
咨询下:企业所得税汇算清缴,忘记做了,可以补申报吗?
公司报销可以自行拟定报销标准,还是说要按照大众标准来呢
老师,劳务报酬比如上个月是4000,这个月是6000。上个月缴了640。那这个是累计4000+6000来算应纳所得额吗?
社保申报,是按照统一的最低基数吗
老师 会计继续教育注册账号时有一个学校的毕业时间怎么填 我是报考的成人高考明年才毕业的 这个时间可以填成明年吗
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗?
请问老师,出口退税系统导入的报关单,不能删除了了嘛
8月份记录一张9月份的费用发票100元以内,我凭证已经打出来了,不高兴重新弄了,可以在9月份作废之后重新再做一遍,还是说这个小金额的不用管
老师,请问一下6月提前预支8月份工资,是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊?