你好; 你固定资产是当月销售 当月还是要折旧的。 是的
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师,请问我在十二月份出售了固定资产,那么十二月份我是不是要先照常计提折旧,再做清理?
老师,汇算清缴固定资产折旧额是按照计提的写还是按照十二个月写 啊,因为我家是去年一月份开始计提的,今年一月份才计提去年十二月份的啊
老师,请问5月份我们新增一个固定资产,那折旧是不是下个月再折,但是固定资产先做账是吗?
固定资产1月出售的,但是2月才开发票,那么1月需要先计提折旧再做固定资产清理嘛?还是等2月开了票再做固定资产清理
你好老师请问接的别的会计的账,账面待勾选进项和税务局里对不上,公司是小会计准则,一看是因为以前年度的原因,账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多,这种怎么做账调整呢?直接用营业外收入还是用利润分配科目呢?都有什么影响呢?
你好老师请问接的别的会计的账,账面待勾选进项和税务局里对不上,公司是小会计准则,怎么做账调整啊,一看是因为以前年度的原因
老师请问一下融资租赁租入固定资产,对方开了设备总金额发票给我们,然后利息也开了发票,我们每个月月供还款,请问这整个流程怎么做账
老师,我们是厢式卡车销售公司,别人的二手车挂靠在我们这里卖,他们给我们开发票,我们不收他们的钱,然后我们给第三方客户开发票,钱是他们收走了,我们账,应付账款冲应收账款,差额走营业外收入,税务局允许这样操作吗?
老师,现实里,没有发票的成本费用,怎么付款,用备用金付吗?
老师,个体工商户个税,在哪申报。流程是什么
老师就是没有真实的交易,,但是开发票钱打公户,,他们这样做是为什么尼?
老师我们给个体户付款,个体户提供了法人账户,我们付给了法人。没问题吧
老师想问下关于有研发费的科技公司申请的补贴。进哪个科目
老师,火车票退费,开了一张发票,这张发票应该怎么记账?会计分录怎么做